附件31.1*

认证

根据以下条件进行认证

“美国法典”第18编第1350条,依据

2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节

我,贝多·H·卡尔帕基安,特此证明:

1.

我审阅了来自Home.com Entertainment Inc.的拉斯维加斯Form 20F(2005)年度报告。

2.

据本人所知,本年报并无对重要事实作出任何不真实的陈述,亦无遗漏就本年报所涵盖的期间作出该等陈述所需的重要事实,以顾及该等陈述是在何种情况下作出的,而该等陈述并无误导;

3.

据我所知,本年度报告所包含的财务报表和其他财务信息,在各重要方面都公平地反映了注册人截至本年度报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流;

4.

注册人的其他认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-14和15d-14所定义),并具有:

a)

设计此类披露控制和程序,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人告知,特别是在编写本年度报告期间;

b)

评估截至本年度报告提交日期(“评估日期”)前90天内注册人的披露控制和程序的有效性;以及

c)

在本年度报告中提出了我对信息披露控制和程序有效性的结论,这些结论是基于我们截至评估日期的评估得出的;

5.

根据我们的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

a)

内部控制的设计或操作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务数据的能力产生不利影响的所有重大缺陷,并已向注册人的审计师发现内部控制中的任何重大缺陷;以及

b)

涉及管理层或在注册人的内部控制中扮演重要角色的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大;以及

6.

注册人的其他认证官员和我已在本年度报告中表明,在我们最近一次评估之后,内部控制或其他因素是否发生了重大变化,包括针对重大缺陷和重大弱点的任何纠正措施。

日期:2006年5月31日


贝多·H·卡尔帕基安

贝多·H·卡尔帕基安

首席财务官







附件31.2*

认证

根据以下条件进行认证

“美国法典”第18编第1350条,依据

2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节


我,雅各布·H·卡尔帕基安,特此证明:


1.

我审阅了来自Home.com Entertainment Inc.的拉斯维加斯Form 20F(2005)年度报告。

2.

据本人所知,本年报并无对重要事实作出任何不真实的陈述,亦无遗漏就本年报所涵盖的期间作出该等陈述所需的重要事实,以顾及该等陈述是在何种情况下作出的,而该等陈述并无误导;

3.

据我所知,本年度报告所包含的财务报表和其他财务信息,在各重要方面都公平地反映了注册人截至本年度报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流;

4.

注册人的其他认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-14和15d-14所定义),并具有:

a)

设计此类披露控制和程序,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人告知,特别是在编写本年度报告期间;

b)

评估截至本年度报告提交日期(“评估日期”)前90天内注册人的披露控制和程序的有效性;以及

c)

在本年度报告中提出了我对信息披露控制和程序有效性的结论,这些结论是基于我们截至评估日期的评估得出的;

5.

根据我们的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

a)

内部控制的设计或操作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务数据的能力产生不利影响的所有重大缺陷,并已向注册人的审计师发现内部控制中的任何重大缺陷;以及

b)

涉及管理层或在注册人的内部控制中扮演重要角色的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大;以及

6.

注册人的其他认证官员和我已在本年度报告中表明,在我们最近一次评估之后,内部控制或其他因素是否发生了重大变化,包括针对重大缺陷和重大弱点的任何纠正措施。


日期:2006年5月31日


雅各布·H·卡尔帕基安

雅各布·H·卡尔帕基安

首席执行官