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目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
_________________________________________
形式10-Q
_________________________________________
(马克一)
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年9月30日
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
从开始的过渡期                    
委员会档案号:0-26642
_________________________________________
Myriad Genetics,Inc.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
_________________________________________
特拉华州
(州或其他司法管辖区
指公司或组织)
瓦卡拉大道320号, 盐湖城, UT
(主要行政机关地址)
87-0494517
(国际税务局雇主识别号码)

84108
(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(801) 584-3600
_________________________________________
根据该法第12(B)节登记的证券:
每一类的名称交易
符号
每间交易所的注册名称
普通股,面值0.01美元MYGN纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求。  x*¨
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。  x*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器x加速文件管理器
非加速文件管理器小型报表公司
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。*x
截至2020年11月2日,注册人拥有75,210,480面值0.01美元的已发行普通股。



目录
Myriad Genetics,Inc.
表格10-Q的索引
第一部分-财务信息
第1项
财务报表
截至2020年9月30日(未经审计)和2020年6月30日的简明合并资产负债表
3
截至2020年和2019年9月30日三个月的简明综合经营报表 (未经审计)
4
截至2020年和2019年9月30日三个月的简明综合全面亏损报表 (未经审计)
5
截至2020年和2019年9月30日三个月的股东权益简明合并报表 (未经审计)
6
截至2020年和2019年9月30日三个月的简明现金流量表 (未经审计)
7
简明合并财务报表附注(未经审计)
8
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
21
项目3.
关于市场风险的定量和定性披露
27
项目4.
管制和程序
27
第II部分-其他信息
第1项
法律程序
28
第1A项
危险因素
28
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
29
项目3.
高级证券违约
29
项目4.
矿场安全资料披露
30
第五项。
其他资料
30
第6项
陈列品
30
签名
31

2

目录


Myriad Genetics,Inc.
及附属公司
简明综合资产负债表
(单位:百万)
资产九月三十日,
2020
六月三十日,
2020
(未经审计)
流动资产:
现金和现金等价物$118.3 $163.7 
有价证券42.1 54.1 
预付费用12.5 13.8 
盘存26.6 29.1 
应收贸易账款85.1 68.1 
预付税款107.9  
其他应收账款2.0 2.9 
流动资产总额394.5 331.7 
财产、厂房和设备、净值36.7 37.0 
经营性租赁使用权资产62.7 66.0 
长期有价证券30.2 37.0 
无形资产,净值590.9 605.3 
商誉328.3 327.6 
其他资产1.2  
总资产$1,444.5 $1,404.6 
负债和股东权益
流动负债:
应付帐款$19.1 $21.7 
应计负债65.4 75.9 
经营租赁负债的当期到期日13.6 13.5 
短期或有对价3.3 3.1 
递延收入32.3 32.8 
流动负债总额133.7 147.0 
未确认的税收优惠37.4 23.5 
长期递延税金75.3 26.6 
长期债务224.6 224.4 
非流动经营租赁负债53.5 56.9 
其他长期负债10.7 8.0 
总负债535.2 486.4 
承诺和或有事项
股东权益:
普通股,75.274.7分别于2020年9月30日和2020年6月30日发行的股票
0.8 0.7 
额外实收资本1,101.2 1,096.6 
累计其他综合损失(3.6)(5.2)
累积赤字(189.1)(173.9)
Myriad Genetics,Inc.股东权益总额909.3 918.2 
非控股权益  
股东权益总额909.3 918.2 
总负债和股东权益$1,444.5 $1,404.6 
见简明合并财务报表附注。
3

目录
Myriad Genetics,Inc.
及附属公司
简明合并业务报表(未经审计)
(单位为百万,不包括每股金额)
截至三个月
九月三十日,
20202019
分子诊断检测$135.7 $172.0 
药学和临床服务9.5 14.3 
总收入145.2 186.3 
成本和费用:
分子诊断检测费用39.9 41.2 
药学和临床服务费用4.3 8.5 
研发费用17.6 21.3 
或有对价公允价值变动(1.1)0.7 
销售、一般和管理费用124.1 135.5 
总成本和费用184.8 207.2 
营业亏损(39.6)(20.9)
其他收入(费用):
利息收入0.4 0.9 
利息支出(2.9)(2.9)
其他(1.6)0.6 
其他费用合计(净额)(4.1)(1.4)
所得税前亏损(43.7)(22.3)
所得税优惠(28.5)(1.7)
净损失(15.2)(20.6)
可归因于非控股权益的净亏损  
Myriad Genetics,Inc.股东应占净亏损$(15.2)$(20.6)
每股净亏损:
基本的和稀释的$(0.20)$(0.28)
加权平均流通股:
基本的和稀释的74.7 73.7 
见简明合并财务报表附注。
4

目录
Myriad Genetics,Inc.
及附属公司
简明综合全面损失表(未经审计)
(单位:百万)
截至三个月
九月三十日,
20202019
Myriad Genetics,Inc.股东应占净亏损$(15.2)$(20.6)
可供出售债务证券的未实现亏损,税后净额(0.2) 
扣除税后的外币换算调整变动1.8 (2.2)
综合损失(13.6)(22.8)
可归因于非控股权益的综合亏损  
Myriad Genetics,Inc.股东应占综合亏损$(13.6)$(22.8)
见简明合并财务报表附注。
5

目录
Myriad Genetics,Inc.
及附属公司
股东权益简明合并报表
(单位:百万)
普普通通
股票
附加
付清
资本
累积
其他
全面
损失
留用
收益
(累计
赤字)
万千
遗传学公司
股东的
权益
2019年6月30日的余额$0.7 $1,068.0 $(5.4)$25.6 $1,088.9 
根据以股份为基础的薪酬计划发行普通股,扣除换取预扣税的股份后的净额— (0.5)— — (0.5)
股份支付费用— 8.8 — — 8.8 
净损失— — — (20.6)(20.6)
其他综合亏损,税后净额— — (2.1)— (2.1)
2019年9月30日的余额$0.7 $1,076.3 $(7.5)$5.0 $1,074.5 
2020年6月30日的余额$0.7 $1,096.6 $(5.2)$(173.9)$918.2 
根据以股份为基础的薪酬计划发行普通股,扣除换取预扣税的股份后的净额0.1 (3.8)— — (3.7)
股份支付费用— 8.4 — — 8.4 
净损失— — — (15.2)(15.2)
其他综合收益,扣除税后的净额— — 1.6 — 1.6 
2020年9月30日的余额$0.8 $1,101.2 $(3.6)$(189.1)$909.3 
请参阅合并财务报表附注。
6

目录
Myriad Genetics,Inc.
及附属公司
现金流量表简明合并报表(未经审计)
(单位:百万)
截至三个月
九月三十日,
20202019
来自经营活动的现金流:
Myriad Genetics,Inc.股东应占净亏损$(15.2)$(20.6)
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整:
折旧摊销17.7 18.2 
非现金利息支出0.2 0.1 
非现金租赁费用3.3 3.2 
处置资产损失(收益)0.1 (0.1)
基于股份的薪酬费用8.4 8.8 
递延所得税48.4 (5.1)
未确认的税收优惠13.9 0.4 
或有对价公允价值变动(1.1)0.7 
资产负债变动情况:
预付费用1.2 2.6 
应收贸易账款(17.0)16.7 
其他应收账款0.9 (0.1)
盘存2.6 3.1 
预付税款(107.9)2.1 
其他资产(1.2) 
应付帐款(3.2)(9.3)
应计负债(9.8)(4.9)
递延收入(0.6) 
经营活动提供的现金净额(用于)(59.3)15.8 
投资活动的现金流
资本支出(1.5)(1.4)
购买有价证券 (23.1)
有价证券到期和出售所得收益18.6 17.4 
投资活动提供(用于)的现金净额17.1 (7.1)
融资活动的现金流:
根据股票薪酬计划发行的普通股预扣税款的支付(3.8)(0.4)
收购时确认的或有对价的支付(0.1)(3.3)
偿还循环信贷安排 (8.6)
用于融资活动的现金净额(3.9)(12.3)
外汇汇率对现金及现金等价物的影响0.7 0.3 
现金和现金等价物净减少(45.4)(3.3)
期初现金及现金等价物163.7 93.2 
期末现金及现金等价物$118.3 $89.9 
见简明合并财务报表附注。
7

目录
简明合并财务报表附注(未经审计)
(美元和股票(百万美元,每股数据除外)

(1)陈述基础
所附Myriad Genetics公司及其子公司(“本公司”或“Myriad”)的简明综合财务报表是根据美国中期财务信息公认会计原则(“GAAP”)以及美国证券交易委员会(“SEC”)的适用规则和规定编制的。*所有公司间账户和交易都已在合并中取消。管理层认为,所附财务报表包含根据公认会计原则公平列报所有财务报表所需的所有调整(包括正常和经常性应计项目)。本文中的简明综合财务报表应与公司经审计的综合财务报表及其附注一起阅读,这些报表包括在公司截至2020年6月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中。
按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响在财务报表日期报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露,以及报告期内报告的收入和费用。截至2020年9月30日的三个月的经营业绩可能不一定表明任何其他中期或全年的预期业绩。
新冠肺炎疫情的全面影响仍在继续演变,其未来影响仍然高度不确定和不可预测。因此,目前还不确定此次疫情对公司的财务状况、流动性和未来经营业绩的全部影响程度。管理层正在积极监测全球形势对公司财务状况、流动性、运营、供应商、行业和劳动力的影响。鉴于对新冠肺炎疫情的日常评估以及全球遏制疫情蔓延的应对措施,本公司无法估计新冠肺炎疫情对其未来一段时期的运营业绩、财务状况或流动性的影响。
在我们的测试业务中,我们历来都经历过季节性。检测数量受到夏季的负面影响,这通常反映在截至6月30日的季度。截至12月31日的季度总体上表现强劲,因为我们看到,已经达到年度保险免赔额的患者数量有所增加。相反,截至3月31日的季度通常会受到患者免赔额年度重置的负面影响。由于全球大流行,我们无法预测季节性是否会遵循与前几年相同的模式。
重新分类
某些前期金额已重新分类,以符合本期列报。重新分类对该期间的总资产、总负债、股东权益、经营现金流或净亏损没有影响。
近期会计公告
最近采用的标准
2016年6月,财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2016-13,金融工具-信贷损失(专题326)(“ASU 2016-13”),对其范围内某些工具的信贷损失会计引入了新的指导方针。ASU 2016-13引入了一种基于预期损失的方法来估计某些类型金融工具的信贷损失。对于应收贸易账款,本公司必须使用前瞻性预期损失模型而不是已发生损失模型来确认信用损失,后者反映的是可能发生的损失。与可供出售债务证券有关的信用损失也通过信用损失拨备记录,而不是作为证券摊销成本基础的减少来记录。2020年7月1日,本公司根据修改后的追溯方法采用了ASU 2016-13,在采纳之日而不是在提出的最早的可比期开始时最初采用ASU 2016-13。这一指导方针被采纳,对公司的合并财务报表没有实质性影响。
2018年8月,FASB发布了ASU 2018-15,无形资产-商誉和其他-内部使用软件(子主题350-40):客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的会计(“ASU 2018-15”)。ASU 2018-15将作为服务合同的托管安排中产生的实施成本资本化的要求与开发或获取内部使用软件(包括包括内部使用的托管安排)而产生的实施成本资本化的要求保持一致
8

目录
软件许可证。2020年7月1日,公司前瞻性地采用了ASU 2018-15,对公司截至2020年9月30日的合并财务报表没有实质性影响。资本化的金额在未来期间可能是重要的;云计算安排中发生的实施成本将作为合并资产负债表中其他资产财务报表项目的一部分资本化。
未来几年有效且尚未采用的标准
2019年12月,FASB发布了ASU 2019-12,所得税(主题740):简化所得税会计(ASU 2019-12)。ASC 2019-12是一项新的会计准则,旨在简化所得税的会计处理,并删除、修改和增加所得税的披露要求。该标准在2020年12月15日之后的财年生效,允许提前采用。该公司目前正在评估这一新标准将对合并财务报表产生的影响。
(2)收入
Myriad通过提供分子诊断测试和制药服务获得收入。在2020年2月出售Privatklinik Dr.Robert Schindlbeck GmbH&Co.kg(“诊所”)之前,该公司一直提供临床服务。销售分子诊断测试以及制药和临床服务的收入以预计收到的对价金额入账。该公司已确定,传达检测结果或完成临床和制药服务表明出于收入确认目的的控制权转移。
下表详细介绍了我们按产品、按美国和世界其他地区划分的总收入构成。
截至9月30日的三个月,
20202019
(单位:百万)美国总计美国总计
分子诊断收入:
遗传性癌症检测$72.1 $8.5 $80.6 $100.6 $3.9 $104.5 
产前16.4 0.1 16.5 23.5  23.5 
GeneSight11.9 11.922.7 22.7
威特拉9.1 9.111.0 11.0
MyChoice CDX7.60.2 7.81.3 1.3
普罗拉里斯6.4 6.46.5 6.5
EndoPredict0.42.42.80.51.82.3
其他0.6 0.60.10.10.2
分子诊断总收入124.511.2135.7166.25.8172.0
医药和临床服务收入9.5 9.58.55.914.3
总收入$134.0 $11.2 $145.2 $174.7 $11.7 $186.3 

公司根据与客户签订的合同履行其义务,处理诊断测试并将测试结果传达给客户,以换取客户的考虑。公司有权在履行义务完成时向客户开具账单,因此不记录合同资产。有时,客户在公司履行合同义务之前付款。当这种情况发生时,公司将合同负债记录为递延收入。在2020财年,该公司收到了大约29.7提前支付医疗保险金,以减轻新冠肺炎对公司的经济影响。预付的医疗保险付款包括在递延收入的期初和期末余额中。对递延收入期初和期末余额的对账如下表所示:
9

目录
截至三个月
九月三十日,
20202019
递延收入期初余额$32.8 $2.2 
已确认收入(2.3)(0.4)
提前还款1.8 0.3 
递延收入期末余额$32.3 $2.1 
根据ASU 2014-09,本公司已选择不披露分配给其一年或以下合同剩余履约义务的交易价格总额,因为预计收入将在下一年内确认。此外,本公司选择不披露分配给其协议中剩余履约义务的交易价格总额,其中本公司获得付款的权利与本公司迄今的履约价值直接相符。然而,该公司定期与客户达成协议,提供诊断测试和/或制药和临床服务,这些服务的期限可能超过一年,并包括多项履约义务。截至2020年9月30日,分配给剩余履约义务的此类合同的交易价格总额为美元。2.8
该公司可能会向其客户提供折扣。在确定交易价格时,Myriad将预期对价金额的估计作为收入。该公司在评估任何不确定性对其有权获得的可变对价金额的影响时,对类似合同一贯采用这种方法。当公司拥有大量具有相似特征的合同时,公司采用期望值方法进行销售。

此外,公司会考虑所有合理可用的信息(历史、当前和预测),以确定可能的对价金额。本公司考虑每种可能情况下可变对价的可能性。该公司在历史折扣模式方面也有丰富的经验,并利用这些经验来估计交易价格。本公司从交易价格的计量中剔除由政府当局评估的、与特定创收交易同时征收并由本公司向客户收取的所有税款。例如,销售税、增值税等。在评估保险承保人和患者的总对价时,收入进一步受到估计退款的限制。该公司在资产负债表上预留了一定数额的应计负债,以应对保险公司以前提出的退款要求,这些要求在综合经营报表中被计入收入减少和全面亏损。截至2020年9月30日,该公司录得2.2应计负债和相应的收入减少,以备将来退款。

提供的某些诊断测试的现金收入可能与最初估计的费率不同,这主要是由于合同调整导致估计交易价格的变化,从支付方和患者那里获得在履行义务履行时未知的最新信息,以及与第三方支付方达成和解。作为这一新信息的结果,该公司更新了我们对之前交付的测试需要确认的金额的估计,这对我们截至2020年9月30日的三个月的综合运营报表没有重大影响。
本公司适用于切合实际的权宜之计与获得或履行合同的成本有关,因为此类成本的摊销期限为一年或更短时间。因此,不是的获得或履行合同所产生的成本已资本化。本公司还适用实际权宜之计,不对确认为货币时间价值影响的收入进行调整。之所以选择这一实际的权宜之计,是因为公司在付款条款下从客户那里收取的现金很少,而且绝大多数付款条款的回收期都在一年以下。
信用风险集中
可能使我们面临集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物以及应收账款。该公司几乎所有的应收账款都来自医疗保健行业的公司、代表客户付款的美国和州政府机构以及个人。该公司不认为美国和州政府机构(如联邦医疗保险)的应收账款构成信用风险,因为相关的医疗保健计划由美国和州政府提供资金。该公司只有一个付款人,即联邦医疗保险,占其收入的10%以上。从医疗保险获得的收入大约占16%和14在截至2020年和2019年9月30日的三个月中,分别占总收入的30%。由于公司客户的数量以及他们在许多地理区域的分散,信用风险的集中度得到了缓解。截至2020年9月30日或2019年9月30日,没有任何付款人的应收账款占比超过10%。该公司不需要客户提供抵押品。
10

目录

(3)有价证券
本公司已将其债务投资证券归类为可供出售证券。该等证券按估计公允价值列账,未实现持有损益扣除相关税项影响后,计入累计其他股东权益综合亏损直至变现。投资证券交易的损益按具体识别方法报告。股息和利息收入在赚取时确认。该公司的现金等价物包括短期、高流动性的投资,这些投资很容易转换为已知数额的现金。截至2020年9月30日和2020年6月30日,按主要证券类型和证券类别划分的摊销成本、未实现持股收益总额、未实现持股损失总额以及可供出售证券的公允价值如下:
摊销
成本

未实现
抱着
利得

未实现
抱着
损失
估计数
公允价值
2020年9月30日:
现金和现金等价物:
现金$68.3 $— $— $68.3 
现金等价物50.0 — — $50.0 
现金和现金等价物合计118.3 — — 118.3 
可供销售:
公司债券和票据40.5 0.6  41.1 
市政债券12.6 0.2  12.8 
联邦机构问题4.0 0.1  4.1 
美国政府证券14.2 0.1  14.3 
总计$189.6 $1.0 $ $190.6 
摊销
成本

未实现
抱着
利得

未实现
抱着
损失
估计数
公允价值
2020年6月30日:
现金和现金等价物:
现金$132.8 $— $— $132.8 
现金等价物30.9 — — 30.9 
现金和现金等价物合计163.7 — — 163.7 
可供销售:
公司债券和票据50.1 0.8  50.9 
市政债券17.8 0.2  18.0 
联邦机构问题5.5 0.1  5.6 
美国政府证券16.4 0.2  16.6 
总计$253.5 $1.3 $ $254.8 
根据美国会计准则2016-13的采纳,本公司评估未计入信贷损失准备的可供出售债务证券的任何未实现亏损头寸。这些证券的未实现亏损总额并不重大,截至2020年9月30日,处于持续亏损状态的证券对简明综合经营报表和全面亏损的影响也不大。

11

目录
截至2020年9月30日,归类为可供出售证券的现金、现金等价物和债务证券的到期日如下:
摊销
成本
估计数
公允价值
现金$68.3 $68.3 
现金等价物50.0 50.0 
可供销售:
一年内到期41.8 42.1 
在一年到五年后到期29.5 30.2 
五年后到期  
总计$189.6 $190.6 

(4)公允价值计量
本公司金融工具的公允价值反映了本公司估计在计量日期(退出价格)将收到的与出售资产相关的金额或与市场参与者之间有序交易中的负债转移相关的支付金额。公允价值层次结构将估值技术中使用的投入划分为以下三个级别:
级别1-相同资产和负债在活跃市场的报价。
第2级-相同资产和负债的活跃市场报价以外的可观察输入;非活跃市场的报价;或其他可观察到或可由资产或负债整个期限的可观察市场数据证实的输入。本公司的一些有价证券主要利用非活跃市场的经纪商报价对这些证券进行估值。
级别3-无法观察到的输入。
本公司的所有金融工具均使用活跃市场的报价或基于其他可观察到的投入进行估值。对于二级证券,本公司使用第三方定价服务,该服务持续提供文件,其中包括与参考数据、方法、按资产类别汇总的投入、定价申请和确证信息有关的定价信息。与收购Sividon Diagnostics GmbH(“Sividon”)有关的2016财年或有对价的公允价值以及长期债务被归类为3级负债,因为计量金额主要基于市场上无法观察到的重大投入。*对于第三级或有对价,公司在每个报告期使用蒙特卡洛法重新评估预期或有对价的公允价值和相应的负债,这与预期收益负债的初始计量是一致的。这种公允价值计量被认为是第三级计量,因为公司估计预期计量期内的预测约为9.25年,利用各种潜在的支付方案。对每种潜在的方案应用不同的概率,并使用一个考虑加权平均资本成本以及与盈利本身、相关预测和整体业务的风险相关的特定风险溢价的比率来折现产生的价值。或有盈利负债在公司合并资产负债表中被归类为长期和短期或有对价的组成部分。盈利负债的变化反映在我们合并报表中的或有对价的公允价值变化中。在我们的合并报表中,或有盈利负债的变化反映在或有对价的公允价值变化中。在我们的合并报表中,或有盈利负债被归类为长期和短期或有对价的组成部分。或有负债的变化在我们的合并报表中反映在或有对价的公允价值变化中无法观察到的投入的变化可能会对公司的财务报表产生实质性影响。
我们长期债务的公允价值,我们认为这是一种3级的衡量标准,是根据公司目前对类似借款安排的估计增量借款利率,使用贴现现金流分析来估计的。长期债务的公允价值估计为$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。226.52020年9月30日。

12

目录
下表列出了公司定期重新计量的金融资产和负债的公允价值:
1级2级第3级总计
2020年9月30日
货币市场基金(A)$50.0 $ $ $50.0 
公司债券和票据 41.1  41.1 
市政债券 12.8  12.8 
联邦机构问题 4.1  4.1 
美国政府证券 14.3  14.3 
或有对价  (5.9)(5.9)
总计$50.0 $72.3 $(5.9)$116.4 
(a)货币市场基金主要由交易所交易基金(ETF)和应计利息组成。
1级2级第3级总计
2020年6月30日
货币市场基金(A)$30.9 $ $ $30.9 
公司债券和票据 50.9  50.9 
市政债券 18.0  18.0 
联邦机构问题 5.6  5.6 
美国政府证券 16.6  16.6 
或有对价  (6.8)(6.8)
总计$30.9 $91.1 $(6.8)$115.2 
(a)货币市场基金主要由交易所交易基金(ETF)和应计利息组成。

下表对本报告所列期间或有对价的公允价值变动进行了核对:
携载
金额
余额2020年6月30日$6.8 
支付或有代价(0.1)
损益表确认的公允价值变动(1.1)
在其他全面亏损中确认的折算调整0.3 
2020年9月30日期末余额$5.9 

由于与Sividon收购相关的或有对价相关的预期现金支付时间的变化,截至2020年9月30日的三个月的或有对价的公允价值比上年同期有所下降。  
(5)财产、厂房和设备、净值
九月三十日,
2020
六月三十日,
2020
租赁权的改进$32.6 $31.8 
装备114.1 112.1 
146.7 143.9 
减去累计折旧(110.0)(106.9)
财产、厂房和设备、净值$36.7 $37.0 

13

目录
截至三个月
九月三十日,
20202019
折旧费$2.4 $2.9 

(6)商誉和无形资产
商誉
截至2020年9月30日的三个月商誉账面金额变动情况如下:
诊断性其他总计
期初余额$270.7 $56.9 $327.6 
翻译调整0.7  0.7 
期末余额$271.4 $56.9 $328.3 

该公司将在截至2020年12月31日的季度内进行年度商誉减值测试,原因是该公司在财政年度结束时发生了变化(见附注16)。如果业务状况恶化、市场因素出现负面变化或公司及其报告单位的战略重点发生变化,即将到来的年度评估可能会产生减值费用。
无形资产
无形资产主要包括购买的许可证和技术、客户关系和商号的可摊销资产,以及正在进行的技术和研发的不可摊销无形资产。以下汇总了报告为无形资产的金额:

携载
金额
累积
摊销
2020年9月30日:
购买的许可证和技术$816.6 $(232.4)$584.2 
客户关系4.7 (4.4)0.3 
商标3.0 (1.4)1.6 
摊销无形资产总额824.3 (238.2)586.1 
正在进行的研究和开发4.8 — 4.8 
未摊销无形资产总额4.8 — 4.8 
无形资产总额$829.1 $(238.2)$590.9 

携载
金额
累积
摊销
2020年6月30日:
购买的许可证和技术$815.6 $(217.1)$598.5 
客户关系4.6 (4.2)0.4 
商标3.0 (1.4)1.6 
摊销无形资产总额823.2 (222.7)600.5 
正在进行的研究和开发4.8 — 4.8 
未摊销无形资产总额4.8 — 4.8 
无形资产总额$828.0 $(222.7)$605.3 

14

目录
公司将这些无形资产在各自时期的摊销费用记录如下:
截至三个月
九月三十日,
20202019
无形资产摊销$15.3 $15.3 
(7)应计负债
九月三十日,
2020
六月三十日,
2020
雇员补偿及福利$47.2 $47.4 
应计应缴税款3.5 6.1 
其他14.7 22.4 
应计负债总额$65.4 $75.9 
(8)长期债务
于二零一六年十二月二十三日,本公司与作为借款方的Myriad及其不时的贷款方订立优先担保循环信贷安排(“贷款”)。于2018年7月31日,本公司订立第1号修正案,就将到期日延长至的贷款进行“修订及延长”交易2023年7月31日本金最高承担额从1美元增加到1美元。300.0至$350.0*本公司于2020年5月1日订立第2号修正案(“经修订融资”),豁免本公司于2020年3月31日至2021年6月30日(“修订期”)期间遵守若干契约,并修订利率及其他条款。这两项修改都是根据ASC 470-50指南进行的修改。
根据经修订贷款,本公司借入循环贷款本金总额为#美元。300.0带着$1.8预付费用和$0.3债务发行成本记录为债务折扣,将在修订贷款期限内摊销。公司产生了额外的$1.0第二号修正案产生的预付费用,也被记录为债务折扣,将在修正后的贷款期限内摊销。目前净长期债务余额为#美元。224.6。确实有不是的经修订贷款在到期日之前的预定本金支付。
修订后的贷款包含习惯贷款条款、利率、陈述和保证、肯定和否定契约,每一种情况都受习惯限制、例外和排除的限制。修订后的贷款机制还包括某些惯例违约事件。第2号修正案修改了该机制,将利率固定在伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)加息的水平。350已支取余额基点,未支取费用增加至50修订期内的基点。在修订期结束时,利率恢复到以前的定价200支取余额基点和一笔未支取的费用,范围为2545基于公司杠杆率的基点。伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)下限也提高到1.0%。截至2020年9月30日的利率为4.5%.
经修订的融资机制内的契约对该公司施加经营及财务限制。这些限制可能禁止或限制公司产生额外债务、创建某些类型的留置权以及完成合并、合并或完全变更控制权交易的能力。修订后的融资机制还可能禁止或限制本公司出售资产、支付股息或向股东提供其他分配的能力。公司必须保持特定的杠杆率和利息率,这些杠杆率和利息率在每个季度末作为经修订的融资机制中的一项财务契约来衡量。第2号修正案修改了修订后的设施对杠杆契约和利息覆盖率契约的遵守情况,这两项契约在2021年3月31日之前被豁免。从2020年5月到2021年3月,增加了最低流动性契约,在截至2020年12月31日和2021年3月31日的季度增加了最低EBITDA契约。修正案第2号亦在修订期间修订了经修订设施的某些负面公约。截至2020年9月30日,该公司遵守了所有财务契约。基于新冠肺炎对本公司未来经营影响的持续不确定性,本公司有可能在修订期(截至2021年6月30日)内违反经修订融资机制所载的某些财务契诺。除了采取其他可能的行动外,公司可能会寻求贷款人的豁免或修改,以避免未来可能违反公约的情况。如果该公司将来不能遵守公约, 这可能会导致利率上升,限制公司产生某些额外债务的能力,并可能导致偿还贷款
15

目录
加速,其中任何一项都可能对本公司的运营和流动资金产生重大不利影响。本公司已采取并将继续采取行动,以降低经修订融资机制下发生违约事件的风险,但不能保证其会成功做到这一点。
经修订的贷款以Myriad及其某些国内子公司的几乎所有资产的第一留置权担保,Myriad的每一家国内子公司都已担保偿还经修订的贷款。经修订的贷款和贷款项下的未付款项如下:
九月三十日,
2020
六月三十日,
2020
长期债务$226.7 $226.7 
长期债务贴现(2.1)(2.3)
长期净负债$224.6 $224.4 

(9)其他长期负债
九月三十日,
2020
六月三十日,
2020
或有对价$2.6 $3.7 
其他8.1 4.3 
其他长期负债总额$10.7 $8.0 

本公司截至2020年9月30日和2020年6月30日的其他长期负债余额包括根据CARE法案递延的本公司部分社会保障税,这些税款在2021年12月和2022年12月之前不必缴存。
(10)优先股和普通股权益
该公司有权发行最多5.0优先股,面值$0.01每股。有两家公司不是的2020年9月30日发行的优先股。
该公司有权发行最多150.0普通股,面值$0.01每股。有75.2于2020年9月30日发行和发行的股票。
已发行和已发行普通股
截至三个月
九月三十日,
截至六月三十日止年度,
 20202020
已发行和已发行的期初普通股74.7 73.5 
行使期权、授予限制性股票单位和员工股票计划后发行的普通股0.5 1.2 
期末发行并发行的普通股75.2 74.7 
每股基本收益是根据已发行普通股的加权平均股数计算的。稀释每股收益是根据已发行普通股的加权平均股数计算的,包括普通股等价物的稀释效应。在公司出现净亏损的时期,股票奖励不包括在每股稀释净亏损的计算中,因为纳入股票奖励会产生反稀释效应。
16

目录
以下是基本每股收益(EPS)和稀释后每股收益(EPS)计算的分母的对比:
截至三个月
九月三十日,
20202019
分母:
加权平均流通股,用于计算基本每股收益74.7 73.7 
稀释股份的影响  
加权平均流通股和稀释证券,用于计算稀释每股收益74.7 73.7 
某些未偿还期权和限制性股票单位(“RSU”)被排除在稀释后每股收益的计算之外,因为这会产生反摊薄的影响。这些可能稀释每股收益的潜在稀释普通股如下:
截至三个月
九月三十日,
20202019
从每股收益计算中排除的反稀释期权和RSU7.3 1.7 
股票回购计划
2016年6月,公司董事会批准了一项金额为1美元的股票回购计划。200.0根据公司管理层的决定,不时或通过公开市场交易或私下协商的交易加速出售公司已发行普通股。根据该计划回购股票的金额和时间将取决于商业和市场状况、股价、交易限制、收购活动和其他因素。自2020年9月30日起,该公司被授权回购至多$110.7在此授权下的股份。不是的在截至2020年9月30日或2019年9月30日的三个月内回购了股票。
(11)基于股份的薪酬
2017年11月30日,公司股东批准通过《2017年度员工、董事、顾问股权激励计划》(经修订后的《2017年度计划》);2018年11月29日和2019年12月5日,股东分别批准《2017年度计划》修正案,增加可供授予的股份。2017年计划允许公司在董事会薪酬委员会的指导下,向员工、顾问和董事授予限制性和非限制性股票奖励。自2020年9月30日起,本公司可根据2017年计划就以下事项授予额外普通股0.1我们2003年计划和4.8根据我们2010年计划发行的期权和限制性股票单位,只要这些期权和限制性股票单位到期或在没有交付普通股的情况下被注销。如果根据2017年计划授予的RSU在未发行普通股的情况下被取消或没收,受RSU约束的未发行或重新收购的股票应再次可根据2017计划进行发行。
股份的数量、条款和归属期限由公司董事会或董事会委员会逐一确定。授予员工的RSU通常可按比例授予四年了在授予RSU的月份的最后一周的指定日期的周年纪念日。授予某些高管的RSU数量可能会根据某些额外的绩效指标而增加或减少。授予我们非雇员董事的期权和RSU在完成一年在授予之日后的第二个周年纪念日。期权通常在以下服务期限内按比例授予四年了.2012年12月5日之后授予的期权到期八年了从授予之日起,在该日期之前授予的期权通常到期十年自授予之日起生效。2014年9月,公司开始普遍发行RSU代替股票期权。
在截至2020年9月30日的三个月内,本公司向本公司新任总裁兼首席执行官授予股票奖励,作为他开始受聘和与本公司签订雇佣协议的激励材料。奖励奖励是根据纳斯达克股票市场规则作出的,并不是根据公司现有的股权计划作出的;奖励奖励包括在下表中。

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目录
股票期权
截至2020年9月30日的三个月,公司股票计划下的股票期权活动(包括公司的激励奖励)摘要如下:


股票
加权
平均值
锻炼
价格
截至2020年6月30日的未平仓期权4.8 $24.47 
授予的期权0.7 $13.38 
更少:
行使的选项 $ 
选项已取消或过期(0.1)$16.40 
2020年9月30日未平仓期权5.4 $23.19 
2020年9月30日可行使的期权4.7 $24.62 
截至2020年9月30日,5.2与激励股票期权相关的未确认的基于股票的薪酬支出,将在加权平均期间确认2.8好多年了。
限售股单位
截至2020年9月30日的三个月,公司计划下的RSU活动摘要,包括公司的激励奖和带有绩效指标的RSU奖如下:


股票
加权
平均值
授予日期
公允价值
截至2020年6月30日未偿还的RSU2.3 $32.50 
已批准的RSU0.4 $13.24 
更少:
归属的RSU(0.8)$33.07 
已取消RSU $ 
截至2020年9月30日的未偿还RSU1.9 $27.70 
截至2020年9月30日,44.1与将在以下时间确认的RSU相关的未确认的基于股份的薪酬支出总额的百分比加权平均周期 2.5几年了。
员工购股计划
公司还制定了2012年经股东批准的员工购股计划(“2012年购股计划”),根据该计划,员工购股计划已于2012年获得股东批准。2.0普通股已获授权。根据2012年购买计划,普通股每年在每个发行期结束时发行两次。截至2020年9月30日,大约0.3根据2012年购买计划,普通股可供发行。
基于股份的薪酬费用
已确认并计入简明综合经营报表和综合亏损的股份补偿费用分配如下:
截至三个月
九月三十日,
20202019
分子诊断检测费用$0.3 $0.2 
药学和临床服务费用0.1 0.1 
研发费用1.3 1.5 
销售、一般和管理费用6.7 7.0 
*基于股份的薪酬支出总额$8.4 $8.8 

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目录
(12)所得税
为了确定本公司的季度所得税拨备,本公司使用了基于本公司运营的各个司法管辖区的预期年收入和法定税率的估计年度有效税率。*根据《减税和就业法案》,2020年日历年的联邦公司税率为21%。某些重大或不寻常项目在发生期间的季度单独确认,可能成为各季度有效税率差异的来源。
截至2020年9月30日的三个月所得税优惠为28.5,或大约65.2税前亏损的百分比,而所得税优惠为#美元1.7,或大约7.6截至2019年9月30日的三个月的税前亏损的%。截至2020年9月30日的三个月的所得税优惠是基于公司在截至2020年12月31日的六个月过渡期内估计的年化有效税率,并通过在此期间确认的独立项目进行调整。在截至2020年9月30日的三个月内,公司的公认有效税率与美国联邦法定税率不同,主要是因为结转了因CARE法案造成的净营业亏损。
2020年3月27日,《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(简称CARE)颁布。CARS影响了美国税法的几项条款,这些条款影响了我们截至2020年12月31日的6个月过渡期,包括但不限于(1)NOL结转和结转条款,(2)利息扣除,(3)加快企业AMT抵免,(4)合格改善物业的分类。截至2020年9月30日的季度,公司确认了20.0与CARE法案有关,其中包括增加不确定的税收优惠应计金额#美元14.3,与将净营业亏损结转至公司税率高于净营业亏损产生当年的纳税年度有关。在截至2020年12月31日的6个月过渡期的剩余时间内,公司将继续评估任何和所有条款的应用情况。
本公司在具有各种限制法规的司法管辖区提交美国、外国和州所得税申报单。*本公司目前正在接受新泽西州6月30日财年的审计。2013穿过2017;纽约州和马萨诸塞州6月30日财政年度,2014穿过2016;德国6月30日财年,2013穿过2015;瑞士6月30日财年,2015穿过2016。年度及中期税项拨备包括被认为是支付经审核上年度纳税申报表后可能产生的评税所需的金额;然而,问题解决后最终支付的金额可能与应计金额存在重大差异。
(13)承诺和或有事项
本公司面临各种索赔和法律程序,这些索赔和法律程序涉及其正常业务活动过程中出现的事项。截至2020年9月30日,公司管理层认为,这些问题的解决可能导致的任何合理可能的责任不会对公司的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
本公司不时会收到第三方付款人因涉嫌多付款项而提出的退款要求。该公司不同意待决请求的论点,或已为所称的多付款项记录了估计准备金。
(14)     细分市场和相关信息
公司的业务与首席运营决策者在管理公司时考核业绩和做出决策的方式保持一致。可报告的部分:(I)诊断和(Ii)其他。诊断部分提供测试和合作开发的测试,旨在评估个人在晚年罹患疾病的风险,确定患者对药物治疗有反应的可能性,并指导患者的剂量,以确保最佳治疗,或评估患者的疾病进展和疾病复发的风险。另一部分为制药、生物技术和医学研究行业提供测试产品和服务,为患者提供研发和临床服务,并包括财务、人力资源、法律和信息技术等企业服务。

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目录
本报告所述期间的部门收入和营业收入(亏损)如下:
诊断学其他总计
截至2020年9月30日的三个月
营业收入$130.5 $14.7 $145.2 
折旧摊销16.7 1.0 17.7 
部门运营亏损(0.3)(39.3)(39.6)
截至2019年9月30日的三个月
营业收入$170.4 $15.9 $186.3 
折旧摊销16.9 1.3 18.2 
分部营业收入(亏损)17.3 (38.2)(20.9)

截至三个月
九月三十日,
20202019
可报告部门的总运营亏损$(39.6)$(20.9)
未分配金额:
利息收入0.4 0.9 
利息支出(2.9)(2.9)
其他(1.6)0.6 
所得税前营业亏损(43.7)(22.3)
所得税优惠(28.5)(1.7)
净损失(15.2)(20.6)
可归因于非控股权益的净亏损  
Myriad Genetics,Inc.股东应占净亏损$(15.2)$(20.6)

(15)    补充现金流信息
截至三个月
九月三十日,
20202019
期内缴纳所得税的现金$1.3 $0.2 
支付利息的现金2.6 2.8 
经营性租赁使用权资产和租赁负债的设立
经营性租赁使用权资产$— $74.5 
经营租赁负债— (78.8)
应计负债和其他长期负债— 4.3 

(16)     后续事件
财政年度的变化
2020年10月9日,公司董事会批准将公司会计年度从截至每年6月最后一天的会计年度改为截至每年12月最后一天的日历年度,自2021年1月1日起生效。因此,该公司将发布截至2020年12月31日的6个月过渡期的财务报表,以及此后历年的财务报表。
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第二项:公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
(美元和股票(百万美元,每股数据除外)
前瞻性陈述
美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)鼓励公司披露前瞻性信息,以便投资者能够更好地了解公司的未来前景,并做出明智的投资决策。这份关于Form 10-Q的季度报告包含这样的“前瞻性陈述”,符合1995年“私人证券诉讼改革法案”的含义。
诸如“可能”、“预期”、“估计”、“预计”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“可能”、“继续”、“可能”、“将会”、“战略”、“目标”等词汇以及与未来经营或财务表现有关的类似词汇和术语都是前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都是管理层目前对未来事件的预期,会受到许多风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同。这些风险包括但不限于:与新冠肺炎有关的不确定性,包括它可能对我们的运营以及对我们产品和服务的需求造成的影响;在与新冠肺炎相关的不确定性中,我们有效而灵活地管理业务的能力;我们现有的分子诊断测试以及制药和临床服务的销售和利润率可能下降或不会继续增长的风险;与我们成功地从现有产品组合过渡到新测试的能力相关的风险;与政府或私营保险公司对我们测试的承保范围和报销水平的变化有关的风险,或与我们的新测试获得与现有测试相当的报销水平的能力有关的风险;与竞争加剧以及开发新的竞争性测试和服务有关的风险;我们可能无法及时或根本无法开发或获得更多分子诊断测试以及药物和临床服务的商业成功的风险;我们可能无法成功地为我们的分子诊断测试以及制药和临床服务开发新市场的风险, 包括我们在美国以外成功创收的能力;与我们的分子诊断测试、药物和临床服务测试以及任何未来测试相关的技术许可被终止或不能以令人满意的条款维持的风险;与我们实验室检测设施运营延迟或其他问题有关的风险;与公众对基因检测或特别是我们的检测的担忧有关的风险;与美国和外国的监管要求或执法以及医疗保健系统或医疗保健支付系统结构变化有关的风险;与我们获得新的公司合作或许可以及获得新技术或与我们成功整合我们许可或收购的任何技术或业务并从中获益的能力相关的风险;与我们对产品潜在市场机会的预测相关的风险;我们或我们的许可人可能无法保护或第三方将侵犯我们测试所依据的专有技术的风险;专利侵权索赔或对我们专利有效性的挑战的风险;与我们的分子诊断测试、制药和临床服务以及专利或在美国和其他国家执行的知识产权法变化相关的风险,例如最高法院梅奥·科拉布。发球手。V.普罗米修斯实验室,Inc.,《美国最高法院判例汇编》566卷(2012),分子病理学的ASS‘N诉Myriad Genetics,Inc.,《美国最高法院判例汇编》569卷,576页(2013),以及Alice Corp.诉CLS Bank Int‘l,《美国最高法院判例汇编》,573卷,208页(2014);美国和国际上新的、变化的和有竞争力的技术和法规的风险;我们可能无法遵守信贷或贷款协议下的金融运营契约的风险;我们在到期时无法支付信贷或贷款协议下到期款项的风险;以及我们已提交给证券交易委员会的截至2020年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告第1A项中“风险因素”标题下讨论的其他因素,以及我们在Form 10-Q季度报告(包括本报告下面的第1A项)或当前的Form 8-K报告中不时对这些风险因素进行的任何更新。
鉴于这些假设、风险和不确定性,本季度报告中包含的前瞻性陈述或通过引用合并的任何文件中讨论的结果和事件可能不会发生。告诫股东不要过度依赖前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅说明截至本季度报告的日期。我们没有任何义务,我们明确表示不承担任何义务,以更新或改变任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有后续前瞻性陈述,其全部内容都明确地受到本部分所含或提及的警告性陈述的限制。


21


一般信息
我们是一家领先的精密医学公司,作为值得信赖的顾问,通过开创性的分子诊断改变患者的生活。*通过我们的专有技术,我们相信我们能够识别重要的疾病基因,它们产生的蛋白质,以及这些基因和蛋白质参与的生物途径,以更好地了解某些人类疾病的分子基础。我们相信,识别这些生物标志物(即DNA、RNA和蛋白质)将使我们能够开发新的分子诊断测试,这些测试可以为解决未得到满足的医疗需求提供重要信息。在截至2020年9月30日的三个月里,我们报告的总收入为145.2美元,净亏损为15.2美元,每股净亏损为0.2美元。
我们的业务部门一直与首席运营决策者在管理公司时评估业绩和做出决策的方式保持一致。*业务部门被汇总为两个可报告的部门:(I)诊断部门和(Ii)其他部门。诊断部分提供测试和合作开发的测试,旨在评估个人在晚年罹患疾病的风险,确定患者对药物治疗有反应的可能性,并指导患者的剂量,以确保最佳治疗,或评估患者的疾病进展和疾病复发的风险。另一部分为制药、生物技术和医学研究行业提供测试产品和服务,为患者提供研发和临床服务,并包括财务、人力资源、法律和信息技术等企业服务。
业务动态

在截至2020年9月30日的季度,我们继续看到受新冠肺炎疫情影响的诊断产品的业务基本面(包括测试量)有所改善。到本季度末,总检测量达到大流行前水平的90%,而截至2020年6月30日的上一季度末,总检测量达到大流行前水平的75%。我们最近还宣布了以下几点:

任命保罗·J·迪亚兹(Paul J.Diaz)为总裁兼首席执行官,自2020年8月13日起生效。

美国妇产科医师学会最近发布了一份指南,建议对中等风险的患者进行产前检查。这些指导方针已经为付款人制定了新的医疗政策指导方针,涵盖了到目前为止已覆盖2400万人的平均风险测试。

从Palmetto GBA和CGS Managers,LLC(医疗保险和医疗补助服务中心的两个行政承包商)收到了针对不利的中高风险患者的Prolaris的当地保险决定(“LCD”)。最终的LCD将于2020年12月6日生效。

用于药物基因组(PGx)测试的最终LCD在本季度生效,它将患者的覆盖范围扩大到所有获得许可和有资格诊断病情并开出相关药物(独立或安排)的医疗保健提供者。

德国联邦联合委员会(G-BA)为EndoPredict®乳腺癌预后测试提供保险。这一积极的决定意味着,作为法定医疗保险计划(GKV)的一项福利,EndoPredict®现在可以不受限制地适用于德国所有拥有法定医疗保险的患者。

财政年度的变化
2020年10月9日,我们的董事会批准将本财年从截至每年6月最后一天的财年改为截至每年12月最后一天的日历财年,自2021年1月1日起生效。因此,我们将发布截至2020年12月31日的6个月过渡期的财务报表,此后将发布日历年度财务报表。

22


截至2020年和2019年9月30日的三个月的运营业绩
营业收入
截至9月30日的三个月,
(单位:百万)20202019变化
营业收入$145.2 $186.3 $(41.1)
在截至2020年9月30日的三个月里,该公司的收入继续受到与新冠肺炎疫情有关的因素的影响,包括患者在接触医疗专业人员方面遇到障碍,导致大多数产品的测试量比上一年有所下降。此外,由于与付款方谈判新合同以及公司产品预计未来退款收入减少220万美元的影响等多种因素,每次测试的平均预期报销金额有所下降。与上一年同期相比,遗传性癌症检测的收入减少了23.9美元,这主要是由于检测数量减少了大约18%,每次检测的平均报销减少了大约6%。与上一年同期相比,GeneSight公司的收入下降了10.8美元,主要原因是销量减少了大约28%,每次测试的平均报销减少了大约27%。与上一年同期相比,产前收入下降了7.0美元,主要原因是每次测试的平均报销减少了约34%。与去年同期相比,药品和临床服务收入下降了4.8美元,这主要是由于2020年2月出售了Clinic。
下表提供了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月我们总收入构成的更多详细信息:
截至9月30日的三个月,$
变化
占总收入的百分比
(单位:百万)2020201920202019
分子诊断收入:
遗传性癌症检测$80.6 $104.5 $(23.9)56 %56 %
产前16.5 23.5 (7.0)11 %13 %
GeneSight11.9 22.7 (10.8)%12 %
威特拉9.1 11.0 (1.9)%%
MyChoice CDX7.8 1.3 6.5 %%
普罗拉里斯6.4 6.5 (0.1)%%
EndoPredict2.8 2.3 0.5 %%
其他0.6 0.2 0.4 — %— %
分子诊断总收入135.7 172.0 (36.3)
医药和临床服务收入9.5 14.3 (4.8)%%
总收入$145.2 $186.3 $(41.1)100 %100 %
销售成本
截至9月30日的三个月,
(单位:百万)20202019变化
分子诊断检测费用$39.9 $41.2 $(1.3)
分子诊断检测费用占收入的百分比29.4 %24.0 %
药学和临床服务费用$4.3 $8.5 $(4.2)
药品和临床服务成本占收入的百分比45.3 %59.4 %
截至2020年9月30日止三个月,分子诊断测试成本占收入的百分比较上年同期由24.0%升至29.4%。增长主要是由于期内较低的检测量带来的收入下降所致,这主要归因于新冠肺炎的影响,因为较低的收入用于支付执行测试的固定成本。由于2020年2月出售了Clinic,截至2020年9月30日的三个月,与前一年同期相比,药品和临床服务成本占收入的比例从59.4%下降到45.3%。
23


研发费用
截至9月30日的三个月,
(单位:百万)20202019变化
研发费用$17.6 $21.3 $(3.7)
研发费用占销售额的百分比12.1 %11.4 % 
截至2020年9月30日的三个月研发费用下降与前一年同期相比,主要是由于员工人数减少导致的人员支出减少,以及我们位于盐湖城和旧金山的实验室之间的协同效应导致技术相关费用减少。
或有对价的公允价值变动
截至9月30日的三个月,
(单位:百万)20202019变化
或有对价公允价值变动$(1.1)$0.7 $(1.8)
或有对价的公允价值变动占销售额的百分比(0.8)%0.4  
由于与收购Sividon相关的或有对价相关的预期现金支付时间的变化,截至2020年9月30日的三个月的或有对价的公允价值比上年同期有所下降。
销售、一般和行政费用
截至9月30日的三个月,
(单位:百万)20202019变化
SG&A费用$124.1 $135.5 $(11.4)
SG&A费用占销售额的百分比85.5 %72.7 %
与上年同期相比,截至2020年9月30日的三个月的销售、一般和行政费用下降,主要原因是公司实施了节约成本的措施,原因是新冠肺炎的影响导致检测量下降,以及2020年2月出售Clinic的费用下降。在截至2020年12月31日的6个月过渡期内,公司实施的成本节约措施已被增加的法律费用和与领导层换届相关的费用部分抵消。
其他费用(净额)
截至9月30日的三个月,
(单位:百万)20202019变化
其他费用,净额$(4.1)$(1.4)$(2.7)
在截至2020年9月30日的三个月中,由于汇兑损失增加和利息收入减少,与去年同期相比,净额增加。
所得税优惠
截至9月30日的三个月,
(单位:百万)20202019变化
所得税优惠$(28.5)$(1.7)$(26.8)
实际税率65.2 %7.6 % 
我们的税率是美国联邦有效税率为21%和州所得税税率约为3%的混合结果。某些重大或不寻常项目在其发生的期间被单独确认,并可能成为不同时期实际税率差异的一个来源。

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截至2020年9月30日的三个月的所得税优惠为28.5%,我们的有效税率为65.2%。与前一年同期相比,截至2020年9月30日的三个月的有效税率有所增加,主要是因为结转了CARE法案带来的净营业亏损。
流动性与资本资源
我们相信,考虑到新冠肺炎对我们业务的预期持续影响,我们现有的资本资源和未来销售产生的现金将足以满足我们预计的运营需求,并偿还将于2023年7月31日到期的未偿还修订贷款,该贷款在该日期之前没有预定的本金支付。然而,我们可用的资本资源的消耗速度可能比目前预期的更快,我们可能需要或希望筹集更多资金。我们可能无法及时或以优惠的条件获得此类融资(如果有的话)。我们必须遵守财务契约,作为我们尚未完成的修订贷款的一部分。基于新冠肺炎对我们未来运营的影响的持续不确定性,我们有可能在修订期内(截至2021年6月30日)违反修订机制中包含的某些财务契约。除了采取其他可能的行动外,我们可能会寻求贷款人的豁免或修改,以避免未来可能违反公约的情况。如果我们日后不能履行这些公约,可能会导致利率上升,以及对我们承担某些额外债务的能力造成限制,并有可能导致偿还贷款的速度加快,这可能会导致我们无法履行这些公约,这可能会导致利率上升,以及我们承担某些额外债务的能力受到限制,并有可能导致偿还贷款的速度加快。如果没有额外的资金,我们可能被迫推迟、缩减或取消我们的一些销售和营销工作、研发活动或其他业务,并可能推迟我们诊断测试的开发,以努力提供足够的资金来继续我们的业务。如果这些事件发生,我们实现开发和商业化目标的能力可能会受到不利影响。
此外,新冠肺炎疫情及其引发的全球动荡导致了金融市场的大幅波动。这一中断可能导致我们应收账款的潜在违约,影响导致减值费用的资产估值,并影响租赁和融资信贷以及信贷市场的其他部分的可用性。我们利用一系列融资方式为我们的运营和资本支出提供资金,并预计在当前市场条件下继续保持融资灵活性。然而,由于全球形势持续快速演变,我们无法预测疫情的意外后果是否有可能在未来对我们的流动性和资本资源产生重大影响。
我们的资本部署战略聚焦于研发、收购、偿债、回购普通股等关键领域的资源利用,我们认为,通过研发或收购方式进行有机投资以支持业务战略,可提供最佳的投资资本回报。
下表为现金、现金等价物和有价证券余额:
(单位:百万)2020年9月30日2020年6月30日变化
现金和现金等价物$118.3 $163.7 $(45.4)
有价证券42.1 54.1 (12.0)
长期有价证券30.2 37.0 (6.8)
现金、现金等价物和有价证券$190.6 $254.8 $(64.2)
现金、现金等价物和可销售投资证券的减少主要是由于业务部门使用了59.3美元的现金,以及使用3.8美元作为普通股发行收益,扣除交换预扣税的股票,被可销售投资到期收益18.6美元所抵消。
25


下表为简明合并现金流量表:
截至9月30日的三个月,
(单位:百万)20202019变化
经营活动现金流$(59.3)$15.8 $(75.1)
投资活动的现金流17.1 (7.1)24.2 
融资活动的现金流(3.9)(12.3)8.4 
外汇汇率对现金及现金等价物的影响0.7 0.3 0.4 
现金和现金等价物净减少(45.4)(3.3)(42.1)
期初的现金和现金等价物163.7 93.2 70.5 
期末现金和现金等价物$118.3 $89.9 $28.4 
经营活动的现金流
与上年同期相比,截至2020年9月30日的三个月经营活动的现金流减少,主要原因是预付税款余额增加了107.9美元,应收贸易账款余额增加了17.0亿美元,但被未确认的税收优惠调整增加了13.2美元和递延所得税调整增加了4840万美元所抵消。
投资活动的现金流
在截至2020年9月30日的三个月里,与上年同期相比,来自投资活动的现金流的变化主要是由于上一年同期购买了大约23.1美元的有价证券,而在截至2020年9月30日的三个月中没有购买这些有价证券。
融资活动的现金流
在截至2020年9月30日的三个月中,融资活动的现金流与上年同期相比有所下降,主要是因为在截至2020年9月30日的三个月中没有使用8.6美元的现金偿还信贷安排。
通货膨胀的影响
我们不认为通货膨胀对我们的业务、销售或经营业绩有实质性影响。
股票回购计划
我们的董事会此前已授权我们回购最多200.0美元的已发行普通股。我们可以不时回购普通股,也可以根据管理层的决定,通过公开市场交易或私下协商的交易加速回购普通股。根据该计划回购股票的金额和时间将取决于商业和市场状况、股价、交易限制、收购活动和其他因素。截至2020年9月30日,根据我们当前的股票回购授权,我们被授权回购至多110.7美元。此外,还可参阅“第二部分,第二项.未登记的股权证券销售和收益的使用--发行人购买股权证券”。
关键会计政策
关键会计政策是指那些既对公司财务状况和业绩的呈现很重要,又需要管理层做出最困难、最主观或最复杂的判断的政策,通常是因为需要对本质上不确定的事项的影响做出估计。在此期间,我们的会计政策没有发生重大变化。有关我们关键会计政策的进一步讨论,请参阅我们截至2020年6月30日的财年的Form 10-K年度报告。
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第三项:加强对市场风险的定量和定性披露
在截至2020年9月30日的三个月内,我们的市场风险与表格10-K年报第II部分第77A项截至2020年6月30日的财政年度,其内容通过引用并入本文。
项目4.管理控制和程序
对披露控制和程序的评价.  
我们的首席执行官和首席财务官在评估了我们的披露控制和程序(如交易所法案规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)截至本10-q表格季度报告所涵盖的期间结束时的有效性后得出结论,基于这样的评估,我们的披露控制和程序是有效的,以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息被记录、处理、汇总并传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和主要财务官。在此基础上,我们的首席执行官和首席财务官得出结论:基于这样的评估,我们的披露控制和程序是有效的,以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息被记录、处理、汇总并传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和主要财务官以便及时做出关于要求披露的决定。
在设计和评估我们的披露控制和程序时,我们的管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证,我们的管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。
内部控制的变化:
该公司正在进行一项为期多年的转型项目,以通过使用Oracle Fusion云服务系统实现更好的分析和流程效率。在截至2020年9月30日的季度内,该公司完成了财务报表结算流程和管理报告中使用的某些模块的实施。在未来一年,我们会继续推行其他阶段的计划。在每个阶段的制定和部署过程中,重点一直是维持有效的内部控制以及评估关键控制活动的设计和运作效力。
除上文所述外,截至2020年9月30日止三个月内,我们的财务报告内部控制并无发生重大影响或合理可能影响我们的财务报告内部控制的变化。
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第II部分-其他信息
项目1.提起法律诉讼
所谓的证券集体诉讼索赔

2019年9月27日,美国犹他州地区法院对该公司、其前总裁兼首席执行官Mark C.Capone和执行副总裁兼首席财务官R.Bryan Riggsbee(“被告”)提起了据称的集体诉讼。2020年2月21日,原告提交了一份修改后的集体诉讼诉状,将该公司负责临床开发的执行副总裁布莱恩·M·德凯罗(Bryan M.Dechairo)增加为一名被告。此操作,标题为在Re Myriad Genetics,Inc.证券诉讼中(No.2:19-cv-00707-DBB)的前提是被告对我们的业务、运营和收购做出了虚假和误导性的陈述。主要原告要求赔偿据称因修改后的起诉书中的指控而遭受的损害,外加利息、法律和其他成本和费用。本公司打算积极抗辩这一诉讼。由于此事的性质和固有的不确定性,无法对不利的可能性进行评估。(2:19-cv-00707-dbb)(No.2:19-cv-00707-dbb)。由于这件事的性质和固有的不确定性,主原告要求支付据称因修改后的起诉书中的指控而遭受的损害,外加利息、法律和其他成本和费用。由于此事的性质和固有的不确定性,无法对不利的可能性进行评估。
其他法律诉讼

2018年8月24日,我们的全资子公司Assurex Health,Inc.(“Assurex”)收到了一份修改后的申诉,该申诉由管道贸易服务MN福利计划(“管道贸易”)代表伊利诺伊州管道贸易公司和所有其他类似案件提交给伊利诺伊州库克县巡回法院,县厅法律部,民事诉讼编号2018 L 004972。管道行业寻求认证一个假定的类别,认证为所谓的类别代表,并支付三倍于管道行业和声称类别的损害赔偿金,原因是修订后的起诉书中提出的指控,外加法定损害赔偿和罚款,外加利息,以及法律和其他成本和费用。伊利诺伊州和伊利诺伊州库克县拒绝干预此事。2019年9月11日,原告提交了第二份修正诉状,2019年10月10日,Assurex提出动议,驳回原告因缺乏人身管辖权和地位而提出的第二份修正诉状,要求以缺乏人身管辖权和地位为由,以偏见为由,全面驳回第二份修正诉状。2020年7月20日,这项动议被驳回。本公司于2020年8月12日提交的关于驳回驳回动议的中间上诉的动议在2020年10月30日的听证会上被驳回。该公司打算继续对这一行动进行有力的辩护。由于这件事的性质和固有的不确定性,无法评估不利结果的可能性,或估计潜在损失的金额或范围(如果有的话)。

龟潭诉讼

2016年6月,我们的全资子公司Crescendo Bioscience,Inc.(“CBI”)收到了美国卫生与公众服务部监察长办公室的传票,要求CBI出示与从CBI收取血液样本采集和处理费用以进行检测的实体有关的文件,包括一家未透露姓名的无关公司、医疗保健提供者和其他第三方实体。监察长办公室随后于2017年12月要求提供补充文件。CBI向监察长办公室提供了所要求的文件。2020年1月30日,美国加利福尼亚州北区地区法院公布了2016年4月16日对CBI和本公司提起的Qui Tam诉讼,指控其违反了联邦和加州虚假索赔法案以及加州保险欺诈预防法案。2020年1月22日,在对CBI和该公司涉嫌的行为进行多年调查后,美国拒绝干预。2020年1月27日,加利福尼亚州同样提交了下降通知。直到该投诉被打开后,该公司才意识到这一点。2020年5月23日,法院驳回了CBI和该公司的驳回动议。该公司打算继续对这一行动进行有力的辩护。由于这件事的性质和固有的不确定性,无法评估不利结果的可能性,或估计潜在损失的金额或范围(如果有的话)。
除上文所述外,我们不参与任何我们认为会对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大影响的法律程序。

28


项目1A:评估风险因素
以下风险因素披露应与截至2020年6月30日财年的Form 10-K年度报告中描述的风险因素一起阅读。
如果我们不能成功实施新系统,或者不能使系统适应财政年度末的变化,我们可能会受到不利影响。

资讯科技系统是我们业务运作的重要一环。我们正在进行一个为期多年的转型项目,通过使用Oracle Fusion Cloud Services System(“Oracle Fusion”)实现更好的分析和流程效率。该项目预计将提高某些金融和商业交易流程以及基础系统环境的效率和效力。在截至2020年9月30日的季度内,我们完成了财务报表结算流程和管理报告中使用的某些模块的实施。更多的整合预计将在明年进行。从财务、管理和人事的角度来看,这种性质的实施是一项重大任务。实施Oracle Fusion可能会比预期的更困难、更昂贵或更耗时,而且不能保证此系统的益处将达到预期的程度。

此外,我们还宣布,从2021年1月1日起,我们的财政年度结束时间将从每年6月最后一天结束的财政年度改为每年12月最后一天结束的日历财政年度,这将需要对我们用于会计和管理报告的系统进行某些修改。如果这些系统没有针对财政年末的变化进行适当的配置,可能会对我们的运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

我们受到债务契约的约束,这些契约对我们施加了运营和财务限制,如果我们不能遵守这些限制,可能会对我们的运营和流动性产生实质性的不利影响。

修订后的融资机制中的契约对我们施加了运营和财务限制。这些限制可能会禁止或限制我们产生额外债务、创建某些类型的留置权以及完成合并、合并或变更控制权交易的能力。根据经修订融资安排,如本公司控制权发生变动,即一名股东或一群股东直接或间接成为或成为本公司有表决权股份总投票权超过35%的实益拥有人,将须强制提前偿还未偿还债务。修订后的融资机制还可能禁止或限制我们出售资产、支付股息或向股东提供其他分配的能力。这些限制也可能限制我们把握商机的能力。

我们必须维持特定的杠杆率和利息率,这些杠杆率和利息率在每个适用的季度末作为经修订的融资机制中的财务契约来衡量。修订后的贷款机制通过2020年5月1日生效的第2号修正案,修改了对杠杆契约和利息覆盖率契约的遵守情况,这两项契约在2021年3月31日之前被免除,并增加了截至2020年12月31日和2021年3月31日的季度的最低EBITDA契约。基于新冠肺炎对我们未来运营影响的持续不确定性,我们有可能在修改期间(截至2021年6月30日)违反修订后的融资安排中包含的某些财务契约。

如果我们不能遵守修订贷款中的契约和比率,我们可能会在协议下违约。违约将导致利率上升,并限制我们产生某些额外债务的能力,并可能导致贷款偿还速度加快,其中任何一项都可能对我们的运营和流动性产生重大不利影响。
第二项:禁止股权证券的未登记销售和所得资金的使用。
发行人购买股票证券
我们的董事会此前已授权我们回购最多2.0亿美元的已发行普通股,其中1.107亿美元截至2020年9月30日仍可回购。我们有权通过公开市场交易或通过加速股份回购计划完成回购,每种情况下均由管理层根据业务和市场状况、股价、交易限制、收购活动和其他因素酌情执行,回购计划可能在没有事先通知的情况下随时暂停或终止。这些交易发生在公开市场购买中,并根据规则10b5-1的交易计划进行。
在截至2020年9月30日的三个月内,我们的股票回购计划没有进行任何股票回购。

29


第三项高级证券违约。
没有。
第四项:披露煤矿安全信息。
没有。
第5项:提供其他信息。
没有。
第六项:展示所有展品。
10.1
注册人与保罗·J·迪亚兹于2020年7月24日签订的高管聘用协议。
10.2*
注册人与保罗·J·迪亚兹于2020年10月8日签订的基于业绩的限制性股票单位协议。
10.3
注册人与保罗·J·迪亚兹于2020年8月13日签订的限制性股票单位协议。
10.4
注册人与保罗·J·迪亚兹于2020年8月13日签订的基于业绩的非限制性股票期权协议。
10.5
注册人与保罗·J·迪亚兹于2020年8月13日签订的非限制性股票期权协议。
10.6
注册人与保罗·J·迪亚兹之间的分居和释放协议格式。
31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302(A)节颁发的首席执行官证书。
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302(A)条认证首席财务官。
32.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证(提供)。
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104该公司截至2020年9月30日的季度报告Form 10-Q的封面已采用内联XBRL格式。
*本附件已根据S-K规则第601(A)(5)项略去。应要求,将向证券交易委员会提供遗漏附录的副本。


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签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
Myriad Genetics,Inc.
日期:2020年11月9日依据:/s/保罗·J·迪亚兹
保罗·J·迪亚兹
总裁兼首席执行官
(首席执行官)
日期:2020年11月9日依据:布莱恩·里格斯比(Bryan Riggsbee)
布莱恩·里格斯比(R.Bryan Riggsbee)
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务会计官)

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