展示 31.2
認證
我, Eugene M. Johnston,證明:
1. 我已經審閱了Mangoceuticals, Inc.的這份季度報告(Form 10-Q);
2. 根據我的了解,本報告未包含任何虛假陳述的重大事實,也沒有遺漏任何重大事實,這些事實是必要的,以使在考慮到作出該陳述時的情況時,陳述不具有誤導性,關於本報告所覆蓋的期間;
3. 據我所知,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有實質性方面公允地反映了截至本報告所述期間及該期間內註冊人的財務控件、經營控件和現金流量;
4. 註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控件和程序(如交易所法第13a-15(e)條和第15d-15(e)條所定義)以及對註冊人的財務報告內部控制(如交易所法第13a-15(f)條和第15d-15(f)條所定義),並且已經:
(a) 設計了這樣的信息披露控件和程序,或在我們的監督下設計了此類信息披露控件和程序, 以確保與註冊人及其合併子公司相關的重大信息被這些實體內的其他人告知我們,特別是在本報告編制期間;
(b) 設計了對財務報告的內部控制,或在我們的監督下設計了對財務報告的內部控制,以合理保證財務報告的可靠性以及根據公認會計原則編制用於外部目的的基本報表;
(c) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於 根據該評估在本報告所涵蓋的期限結束時披露控制和程序有效性的結論; 並且
(d) 在本報告中披露了註冊人在最近一個財務季度(在年報中爲註冊人的第四財務季度)期間發生的任何對註冊人財務報告內部控件產生重大影響,或者合理可能對註冊人的財務報告內部控件產生重大影響的變更;並且
5. 註冊人的其他認證官員和我已基於我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或履行類似職能的人員)披露了以下內容:
(a) 所有可能嚴重影響註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息能力的內部控制設計或控件操作中的重大缺陷和實質性弱點;以及
(b) 任何與管理層或其他在註冊人財務報告內部控件中具有重要角色的員工相關的欺詐,無論其是否重大。
| 日期: 2025年8月14日 | 簽名: | /s/ 尤金·M·約翰斯頓 |
| 尤金 M. 約翰斯頓 | ||
| 首席財務官 | ||
| (信安金融和會計主管) |