EX-31.1 2 catex311_3312025.htm EX-31.1 文件

附件 31.1
 
302節認證
 
我,約瑟夫·E·克里德,證明:
 
1.我已審閱卡特彼勒公司提交的季度報告10-Q。

2.根據我的知識,這份報告不包含任何重大事實的不實陳述,也未遺漏任何在該報告所涉期間內,使所作陳述不具誤導性的重大事實;

3.根據我的知識,這份報告中包含的財務報表和其他財務信息,公允地在所有重大方面展示了登記人的財務狀況、經營結果和現金流量,適用於本報告所述的期間;

4.註冊人的其他認證官員和我對建立和維護披露控制及程序(如在《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定的)以及財務報告內部控制(如在《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條規定的)負責,並且已經:

a.設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下促使這樣的披露控制和程序得以設計,以確保與登記主體及其合併子公司相關的重要信息能夠通過這些實體內部的其他人員知曉我們,特別是在本報告準備期間;

b.設計了內部控制,以便對財務報告的可靠性和根據公認會計原則爲外部目的編制的基本報表提供合理保證;

c.評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中展示了我們關於披露控制和程序有效性的結論,以覆蓋本報告所涵蓋的期末;並在期末基於該評估;

d.在本報告中披露了註冊公司最近一個財務季度(在年度報告中爲註冊公司的第四財務季度)內發生的、對註冊公司的財務報告內部控制產生重大影響或在合理可能性下會對註冊公司的財務報告內部控制產生重大影響的任何變更;並

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證官員和我已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或進行等效功能的人員)披露了相關信息:

a.在財務報告的內部控制設計或操作中的所有顯著缺陷和重要弱點,這些缺陷和弱點合理地可能對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

b.涉及管理層或其他在註冊人的財務報告內部控制中起重要作用的員工的任何欺詐,無論是否重要。
 
 
2025年5月7日/s/ 約瑟夫·E·克里德首席執行官
 約瑟夫·E·克里德