EX-12.2 7 exhibit_12-2.htm EXHIBIT 12.2

附件12.2
 
證書
 
我,Ronen Stein,證明:
 

1.
我已審核了Ceragon Networks Ltd.提交的20-F年度報告;
 

2.
根據我的知識,本報告不包含任何重大事實的不真實陳述,也不省略任何爲了讓所作陳述在此報告涵蓋的期間內不至於誤導而必需說明的重大事實;
 

3.
根據我的知識,報告中包含的基本報表和其他財務信息在所有重大方面公正地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流,涵蓋了報告中所呈現的各個期間;
 

4.
公司的其他認證官員與我負責建立和維護披露控制和程序(根據《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及財務報告的內部控制(根據《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義),並已:
 

(a)
設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保與公司有關的重大信息,包括其整合子公司,能夠在本報告準備期間通過其他人員知會我們;
 

(b)
設計了內部財務報告控制,或在我們的監督下導致設計了此類內部財務報告控制,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性以及 根據公認會計原則編制外部用途的基本報表;
 

(c)
評估了公司的披露控制項和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制項和程序有效性的結論,基於對本報告覆蓋期結束時的評估;
 

(d)
在本報告中披露了在年度報告覆蓋期間公司財務報告內部控制項中發生的任何變化,且該變化對公司的財務報告內部控制項產生了重大影響或可能合理地產生重大的影響;
 

5.
公司的其他認證官員和我根據我們對財務報告內部控制項的最新評估,向公司的核數師和董事會審計委員會(或執行類似職能的人員)披露了:
 

(a)
在財務報告內部控制項的設計或運營中,所有可能對公司記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響的重要缺陷和重大弱點;
 

(b)
任何欺詐,無論是否實質性,涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中具有重要角色的員工。
 
日期:2025年3月25日
 
Ceragon網絡有限公司。
 
作者: /s/ Ronen Stein
姓名:Ronen Stein
標題:財務長