1. |
我已審核Ceragon Networks Ltd.的20-F表格年報;
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2. |
根據我的了解,本報告不包含任何關於重要事實的虛假陳述,也未遺漏任何在特定情況下使已作出的陳述不至於誤導的重要事實,涉及本報告所覆蓋的期限;
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3. |
根據我的了解,基本報表及本報告中包含的其他財務信息在所有重要方面真實地反映了公司截至報告期的財務狀況、經營成果和現金流;
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4. |
公司的其他認證官員和我負責爲公司建立和維護披露控制及程序(如《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中所定義)以及財務報告的內部控制(如《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)中所定義),並已:
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(a) |
設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下促使設計這樣的披露控制和程序,以確保與公司相關的重要信息,包括其合併子公司,在本報告編制期間能夠被我們從這些實體的其他人員得知;
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(b) |
設計了內部財務報告控制,或在我們的監督下導致設計了此類內部財務報告控制,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性以及
根據公認會計原則編制外部用途的基本報表;
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(c) |
評估了公司披露控制和程序的有效性,並在此報告中提出我們對披露控制和程序的有效性的結論,該結論基於對報告所涵蓋期末的評估;並且
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(d) |
在此報告中披露了在年度報告所涵蓋期間內發生的對公司財務報告內部控制的任何變更,這些變更已實質性影響或可能合理地實質性影響公司的財務報告內部控制;並且
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5. |
公司的其他認證官員和我根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司的核數師和公司董事會審計委員會(或執行相應職能的人士)披露:
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(a) |
在財務報告內部控制的設計或操作中,所有重要缺陷和實質性弱點,可能合理地對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;並且
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(b) |
任何欺詐,無論是否實質性,涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中具有重要角色的員工。
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