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附件31.2

 

認證

我,桑德拉·加丁娜,證明:

1.
我已審閱內克塔治療截至2024年12月31日的年度報告表格10-K;
2.
根據我的了解,本報告不包含任何虛假的重大事實陳述,也沒有遺漏任何必要說明的重大事實,以至於在本報告所覆蓋的期間內,使得所作的聲明在特定情況下不具誤導性;
3.
根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息在所有重要方面公平展示了註冊人的財務控制項、經營成果和現金流,具體截至本報告所呈報的期間;
4.
註冊人的其他認證官員與我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法規則 13a-15(e) 和 15d-15(e) 所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易所法規則 13a-15(f) 和 15d-15(f) 所定義):
a)
設計了這樣的披露控制和程序,或在我監督下促使設計這樣的披露控制和程序,以確保與註冊人相關的重大信息,包括其合併子公司,在這些實體內通過其他方式向我們披露,特別是在準備本報告的期間;
b)
在我們的監督下設計了這樣的財務報告內部控制,或促使設計這樣的財務報告內部控制,以提供有關財務報告的可靠性和按照公認會計原則爲外部目的準備財務報表的合理保證;
c)
評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中呈現我們關於披露控制和程序有效性的結論,基於這樣的評估,該評估截至本報告覆蓋的期間末;並且
d)
在本報告中披露登記人在其最近的財務季度(在年度報告中爲登記人的第四財務季度)期間發生的任何內部控制項變化,該變化已實質性影響或有合理可能會實質性影響登記人的財務報告內部控制項;
5.
註冊人的其他認證官員和我根據我們最近對財務報告內部控制的評估,已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行相應職能的人員)披露:
a)
在財務報告內部控制的設計或事件控制項中,所有重要缺陷和實質性弱點在合理可能對註冊人的記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;並且
b)
任何涉及管理層或其他具有註冊人財務報告內部控制顯著角色的員工的欺詐,無論其是否重大。

日期:2025年3月14日

 

/s/ 桑德拉·加丁納

 

桑德拉·加丁納

 

臨時財務長