EX-12.1 5 phi-ex12_1.htm EX-12.1 EX-12.1

附件12.1

認證

我,Manuel V. Pangilinan,證明:

1.
我已經審閱了PLDT Inc.(「公司」)的20-F表年度報告;
2.
根據我的知識,這份報告不包含任何重大事實的不實陳述,也未遺漏任何在該報告所涉期間內,使所作陳述不具誤導性的重大事實;
3.
根據我的知識,基本報表和本報告中包含的其他財務信息,在所有重要方面公正地展示了公司截至本報告所示期間的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.
公司的其他認證官和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易法規則 13a-15(e) 和 15d-15(e) 定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則 13a-15(f) 和 15d-15(f) 定義),並已:
(a)
設計了這些披露控制項和程序,或在我們的監督下導致這些披露控制項和程序的設計,以確保與公司及其合併子公司有關的重要信息在這些實體內部的其他人告知我們,特別是在準備本報告期間;
(b)
設計了這樣的對財務報告的內部控制,或者在我們的監督下促成了這樣的內部控制的設計,以合理確保財務報告的可靠性及爲外部目的準備財務報表符合公認的會計原則;
(c)
評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中呈現了我們關於披露控制和程序有效性的結論,這基於對本報告涵蓋的期間結束時的評估;並且
(d)
在本報告中披露了年度報告覆蓋期間內公司財務報告內部控制的任何變化,該變化對公司內部控制產生了重大影響,或合理可能會對公司的財務報告內部控制產生重大影響;並且
5.
公司的其他認證官和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司的核數師及公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
(a)
所有顯著缺陷和在財務報告內部控制的設計或操作中的重大弱點,這些問題合理地可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
(b)
任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的欺詐,無論其是否實質性。

2025年3月13日

 

/s/ 曼努埃爾·V·潘基利南

曼努埃爾·V·潘基利南

董事會主席

總裁兼首席執行官

(首席執行官)