EX-31.1 5 vygr-20241231xex31d1.htm EX-31.1

附件31.1

證明

我,阿爾弗雷德·桑德羅克,證明:

1. 我已經審查了Voyager Therapeutics, Inc.的年度報告,表格爲10-K。

根據我的了解,本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述,也未遺漏任何在報告期內,有必要使所作陳述不誤導的重大事實;

3.    根據我的知識,報告中包含的基本報表和其他財務信息在所有重要方面公正地反映了登記人在報告所列期間的財務狀況、經營結果和現金流;

4.    註冊人的其他認證官員和我負責爲註冊人建立和維護披露控制項和程序(如《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中所定義)以及財務報告的內部控制項(如《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)中所定義);

a. 設計了這樣的披露控制項和程序,或者在我們的監督下促使這樣的披露控制項和程序被設計,以確保與註冊人相關的重大信息,包括其合併子公司,在我們準備此報告期間由該等實體內的其他人告知我們;

b.  在我們的監督下設計了這樣的財務報告內部控制,或促成了這樣的財務報告內部控制的設計,以提供合理保證,確保財務報告的可靠性以及財務報表的編制符合一般公認會計原則,用於外部目的;

c.    評估了註冊人信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中呈現了我們關於這些控制和程序有效性的結論,該結論基於對報告期結束時的評估;以及

d.    在本報告中披露了註冊人在最近一個財政季度(對於年度報告而言爲註冊人的第四個財政季度)內發生的任何對註冊人財務報告內控產生重大影響或可能對其產生重大影響的變化;以及

5.    根據我們最近對財務報告內部控制的評估,我和註冊人的其他認證官員已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等效職能的人員)披露了相關信息:

a.    所有板塊在財務報告內部控制的設計或事件;事件控制項中出現的重要缺陷和重大弱點,這可能會對註冊人的財務信息的記錄、處理、彙總和報告能力產生不利影響;並且

b.    涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中具有重要角色的其他員工的任何欺詐,無論是否具有實質性。

日期:2025年3月11日

/s/阿爾弗雷德·桑德羅克萬.D., Ph.D.

阿爾弗雷德·桑德羅克萬.D., 博士

首席執行官、總裁及董事

(主要執行官)