EX-31.1 6 olp-20241231xex31d1.htm EX-31.1

附件31.1

認證

我,帕特里克·J·卡蘭(Patrick J. Callan, Jr.),在此證明:

1.         我已經審核了One Liberty Properties, Inc.截至2024年12月31日的10-K年報;

2. 根據我的了解,本報告未包含任何不真實的重大事實聲明,也未遺漏任何在此情況下使所作聲明不具誤導性的重大事實;

3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表及其他財務信息,在所有重大方面公平地反映了登記方截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.         註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》第13a-15 (e)和15d-15 (e)條款所定義)以及內部財務報告控制(如《交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)條款所定義),並且已經:

(a)            設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序的設計,以確保關於註冊人的重要信息,包括其合併子公司,能夠通過內部的其他人員通知我們,特別是在準備此報告的期間;

(b)        在我們監督下設計了這樣的財務報告內部控制,或促使設計這樣的財務報告內部控制,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性以及爲外部目的編制基本報表符合普遍接受的會計原則;

(c) 評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於信息披露控制和程序有效性的結論,該結論基於對本報告所涉及期間結束時的評估;並且

(d)          在本報告中披露註冊人在最近的財政季度(年度報告中爲第四季度)內對財務報告的內部控制項的任何變更,該變更已對註冊人的財務報告內部控制項產生實質性的影響,或可能對註冊人的財務報告內部控制項產生實質性的影響;以及

5.           註冊人的其他認證官員和我已基於我們對財務報告的內部控制項的最新評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或承擔相應職能的人員)披露:

(a) 所有設計或操作上對基本報表的內部控制存在的重大缺陷和材料弱點,這些缺陷可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b) 任何涉及管理層或其他在註冊人基本報表內部控制中扮演重要角色的員工的欺詐,無論其是否重大。

日期:2025年3月6日

/s/ 帕特里克·J·卡蘭,Jr.

帕特里克·J·卡蘭,Jr.

總裁、首席執行官及董事