EX-31.2 7 fbin-ex31_2.htm EX-31.2 EX-31.2

 

附件 31.2

 

認證

我,David V. Barry,證實:

1.
我已經審閱了Fortune Brands Innovations, Inc.截至2024年12月28日的10-K表年度報告;
2.
根據我的了解,該報告不包含任何不實的重要事實陳述,也不遺漏任何必要的重要事實,使得在考慮此類陳述作出的情況下,從而使得該報告所涵蓋的期間不具誤導性;
3.
根據我的知識、基本報表以及本報告中包含的其他財務信息,公正地呈現了註冊人在本報告中所述期間的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.
註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護信息披露控件和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及內部財務報告控制(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並已:
a)
設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下促使這樣的披露控制和程序的設計,以確保與登記人相關的重要信息,包括其合併子公司,在這些實體內部被他人告知我們,特別是在準備本報告的期間;
b)
設計了這樣的對財務報告的內部控制,或者在我們的監督下促成了這樣的內部控制的設計,以合理確保財務報告的可靠性及爲外部目的準備財務報表符合公認的會計原則;
c)
評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中基於此評估呈現了我們關於披露控制和程序有效性的結論,截止本報告所涵蓋的期間末。
d)
在本報告中披露了註冊人在最近的財務季度(在年度報告的情況下,註冊人的第四個財務季度)發生的任何對財務報告的內部控制的變化,這些變化對註冊人的內部控制有重大影響,或合理可能對註冊人的內部控制產生重大影響;並且
5.
註冊人的其他認證官員和我根據我們最近對財務報告內部控制的評估,已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行同等職能的人員)披露:
a)
設計或操作上的所有重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點合理可能會對登記人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b)
任何欺詐行爲,無論其是否重大,都涉及管理層或其他在註冊人財務報告內部控制中具有重要角色的員工。

 

日期:2025年2月25日

 

/s/ 大衛·V·巴里

大衛·V·巴里

執行副總裁和首席財務官及安防與連接產品總裁