EX-31.2 8 anssexhibit312-20241231.htm SECTION 302 CFO CERTIFICATION 文件

附件31.2
財務長認證
我,瑞秋·皮爾斯,證明:
1.我已審核安斯科技公司("安斯科技")的這一年報表(10-K表格);
2.根據我的了解,本報告不含任何虛假重要事實或遺漏陳述使得在考慮該報告的相關情境下,本報告所作的陳述不具誤導性;
3.根據我的知識,報告中包含的基本報表和其他財務信息,從所有重要方面公正地呈現了安斯科技截至本報告所示期間的財務狀況、經營結果和現金流;
4.安斯科技的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制項和程序(如交易所法第13a-15(e)條和15d-15(e)條定義)以及對安斯科技的財務報告的內部控制項(如交易所法第13a-15(f)條和15d-15(f)條定義),並且已經:
a.設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下促使設計這樣的披露控制和程序,以確保與安斯科技及其合併子公司的重大信息能夠被這些實體內的其他人知曉,特別是在本報告準備期間;
b.設計了一種內部控制,以對財務報告提供合理保證,並在我們監督下設計了此內部控制,以確保財務報告的可靠性以及根據普遍接受的會計原則準備的基本報表用於外部目的;
c.評估了安斯科技的披露控制和程序的有效性,並在本報告中呈現了我們關於披露控制和程序的有效性的結論,基於此評估,截止本報告所覆蓋的期間末;
d.在本報告中披露了安斯科技最近一個財務季度(對於年度報告而言是安斯科技的第四個財務季度)發生的任何對安斯科技財務報告內部控制有重大影響或可能對其內部控制產生重大影響的變化;
5.安斯科技的其他認證官員和我已經根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向安斯科技的核數師和安斯科技董事會的審計委員會(或執行類似職能的人)披露了:
a.所有在財務報告內部控制的設計或運行中可能會對安斯科技記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的重大缺陷和實質性弱點;
b.任何涉及管理層或在安斯科技財務報告內部控制中扮演重要角色的其他員工的欺詐,無論其是否重大。

日期:2025年2月19日/s/ 蕾切爾·派爾斯
蕾切爾·派爾斯
財務長兼高級財務副總裁
(財務長)