EX-31.1 7 anssexhibit311-20241231.htm SECTION 302 CEO CERTIFICATION 文件

附錄31.1
首席執行官認證
我,Ajei S. Gopal,證明:
1.我已審查安斯科技公司的年度報告10-K("安斯科技");
2.根據我的了解,本報告不含任何虛假重要事實或遺漏陳述使得在考慮該報告的相關情境下,本報告所作的陳述不具誤導性;
3.根據我的知識,包括在本報告中的基本報表及其他財務信息,在所有重大方面公正地反映了安斯科技截至本報告所列期間的財務狀況、經營業績及現金流;
4.安斯科技的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制項和程序(如交易所法則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及財務報告的內部控制(如交易所法則13a-15(f)和15d-15(f)中定義)並已:
a.設計了這樣的披露控制項和程序,或在我們的監督下促使這些披露控制項和程序的設計,以確保與安斯科技及其合併子公司相關的重要信息通過這些實體內的其他人知曉,特別是在準備本報告期間;
b.設計了一種內部控制,以對財務報告提供合理保證,並在我們監督下設計了此內部控制,以確保財務報告的可靠性以及根據普遍接受的會計原則準備的基本報表用於外部目的;
c.評估了安斯科技披露控制項和程序的有效性,並在本報告中呈現了我們對披露控制項和程序在本報告覆蓋期末的有效性的結論;
d.在本報告中披露了安斯科技在最近一個財季(在年度報告的情況下爲安斯科技的第四財季)內發生的任何內部控制變更,這些變更對安斯科技的財務報告內部控制產生了實質性影響,或合理可能對財務報告內部控制產生實質性影響;
5.安斯科技的其他認證官員和我已根據我們對財務報告內部控制的最近評估向安斯科技的核數師和安斯科技董事會的審計委員會(或履行等效職能的人員)披露:
a.所有在財務報告內部控制的設計或操作中明顯缺陷和重大不足,這些缺陷和不足合理可能會對安斯科技記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
b.任何涉及管理層或在安斯科技的財務報告內部控制中扮演重要角色的其他員工的欺詐,無論其是否重大。

日期:2025年2月19日/s/ Ajei S. Gopal
Ajei S. Gopal
總裁兼首席執行官
(首席執行官)