EX-12.1 6 a2024-exhibit121.htm EX-12.1 文件

附件 12.1


我,保羅·哈德森,證明:
1.    我已審核賽諾菲的20-F表格年度報告;
2. 根據我的了解,本報告未包含任何不實的重大事實或遺漏了爲使所作陳述不具誤導性而必須說明的重大事實,考慮到該等陳述所作出的情況,覆蓋本報告所涵蓋的期間;
3. 根據我的知識、基本報表及本報告中包含的其他財務信息,在所有重要方面公正地呈現了截至本報告所示期間的公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.    公司的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及財務報告內部控制(如交易所法則13a-15(f)和15d-15(f)所定義)並且:
(a)    設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下促使這些披露控制和程序的設計,以確保與公司及其合併子公司相關的重大信息被這些實體內的其他人知曉,特別是在本報告準備期間;
(b)    設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下促成了這樣的財務報告內部控制的設計,以提供關於財務報告的可靠性以及依據一般公認會計原則爲外部目的準備基本報表的合理保證;
(c) 評估了公司的披露控制項和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於報告期末披露控制項和程序有效性的結論;
(d) 在本報告中披露了在年度報告覆蓋的期間內發生的、對公司的財務報告內部控制產生重大影響,或者可能合理地對公司的財務報告內部控制產生重大影響的任何變化;
5. 公司的其他證明官和我根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司的核數師和董事會審計委員會披露了:
(a) 財務報告內部控制設計或運行中的所有重大缺陷和實質性弱點,這很可能會對公司的記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
(b) 涉及管理層或在公司財務報告內部控制中扮演重要角色的其他員工的任何欺詐,無論其是否重大。
日期:2025年2月13日
作者:/s/ 保羅·哈德遜
姓名:保羅·哈德遜
職務:
首席執行官 (1)
(1)    主要執行官。