{N0401184 } 附錄 31.2 認證 我,Kathryn M. JohnBull,特此證明: 1. 我已審閱DLH Holdings CORP.的季度報告(表格10-Q); 2. 根據我的知識,此報告不包含任何重要事實的不真實陳述,也不遺漏在該報告所涵蓋的期間內使所作的陳述不具誤導性的必要重要事實; 3. 根據我的知識,此報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重大方面公正地反映了註冊人截至本報告所呈現期間的財務狀況、經營成果和現金流量; 4. 註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易法第13a-15(e)和15d-15(e)條規則所定義)以及財務報告的內部控制(如交易法第13a-15(f)和15d-15(f)條規則所定義),並且我們已: a) 設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下使這樣的披露控制和程序得到設計,以確保在本報告準備期間,與註冊人及其合併子公司的重要信息經由這些實體的其他人員知曉; b) 設計了這樣的財務報告內部控制,或者在我們的監督下使這樣的財務報告內部控制得到設計,以合理保證財務報告的可靠性以及按照公認會計原則爲外部目的準備財務報表; c) 評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中呈現了基於該評估的關於披露控制和程序有效性的結論; d) 在本報告中披露了註冊人在最近的一個財政季度內(註冊人在年度報告情況中的最新一個財年第四季度)發生的任何對註冊人財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對其產生重大影響的變更; 5. 註冊人的其他認證官員和我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等同職能的人)披露: a) 在財務報告內部控制的設計或運作中所有可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的重大缺陷和重大弱點; b) 任何與管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要角色的其他員工有關的舞弊,無論其是否重大。 日期:2025年2月5日 /s/ _Kathryn M. JohnBull____ Kathryn M. JohnBull 財務長 (主要會計官員)