{N0401184 } 附件 31.1 認證 我,扎卡里·帕克,證明: 1. 我已審閱了 DLH Holdings CORP. 的季度報告(表格 10-Q); 2. 根據我的了解,該報告不包含任何不實的重大事實聲明,也未遺漏對理解該報告所涉及的時間段的陳述必要的重要事實; 3. 根據我的了解,財務報表和該報告中包含的其他財務信息在所有重大方面公平呈現了註冊單位截至報告中所涵蓋期間的財務狀況、經營成果和現金流; 4. 註冊單位其他認證官員和我負責建立和維護披露控制項和程序(根據《交易法》規則 13a-15(e) 和 15d-15(e) 的定義)及財務報告的內部控制(根據《交易法》規則 13a-15(f) 和 15d-15(f) 的定義),並已: a) 設計這樣的披露控制項和程序,或在我們的監督下使這樣的披露控制項和程序得以設計,以確保涉及註冊單位(包括其合併子公司)的重大信息在我們準備該報告時被內部人員告知; b) 設計這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下使這樣的財務報告內部控制得以設計,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性及依據公認會計原則編制的財務報表的準備; c) 評估註冊單位的披露控制項和程序的有效性,並在該報告中基於該評估呈現我們關於披露控制項和程序有效性的結論; d) 報告中披露在註冊單位最近的財政季度(在年度報告中爲註冊單位的第四財政季度)內對其財務報告內部控制的任何重大變化,這些變化可能對註冊單位的財務報告內部控制產生重大影響; 5. 註冊單位其他認證官員和我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估向註冊單位的核數師和註冊單位董事會審計委員會(或執行等效職能的人)披露: a) 在財務報告內部控制的設計或運行中所有顯著缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點可能不利影響註冊單位記錄、處理、總結和報告財務信息的能力; b) 涉及管理層或其他在註冊單位財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的任何欺詐,無論其是否重大。 日期:2025年2月5日 /s/ 扎卡里·帕克 扎卡里·帕克 首席執行官 (主要執行官)