EX-31.1 2 ex31-1.htm

 

附錄 31.1

 

首席執行官的認證

 

我,米歇爾·伯裏,認證:

 

1. 我已審查了Ocean Biomedical, Inc.(")的季度 報告10-Q。註冊者”);
   
2. 根據我的知識, 這份報告沒有包含任何不真實性的重大事實,或未陳述任何對判斷所述信息是否具誤導性所必需的重大事實, 考慮到在報告的覆蓋期間作出這些陳述的情況下;
   
3. 根據我的了解, 本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有重大方面公正地反映了註冊人的財務 狀況、經營結果和現金流量,涵蓋了本報告中所呈現的各個時期;
   
4. 註冊方的 其他認證官員和我負責建立和維持信息披露控制和程序(根據《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及 財務報告的內部控制(根據《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義),並且已經:

 

  a) 設計了這樣的披露 控制項和程序,或在我們監督下促成這樣的披露控制項和程序的設計,以確保與註冊人及其合併子公司相關的重大 信息通過這些實體中的其他人向我們披露,尤其是在編寫此報告的期間;
     
  b) 設計了這樣的內部 控制項以確保財務報告,或在我們監督下促成這樣的內部控制項的設計,以合理保證財務報告的可靠性以及財務報表的編制 以符合一般公認會計原則的外部目的;
     
  c) 評估了註冊人的披露控制項和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制項和程序 有效性的結論,基於該評估截至本報告所涵蓋期間的結束;並且
     
  d) 在本報告中披露了註冊人在最近的財務季度(針對年度報告來說是註冊人的第四個財務季度)內發生的 任何對註冊人的內部財務報告控制項的變化,這些變化在實質上影響了或可能合理地影響 註冊人的內部財務報告控制項;並且

 

5. 註冊人的 其他認證官員和我已根據我們對內部控制項的最新評估,向註冊人的核數師和註冊人的董事會審計委員會(或執行等同職能的人)披露:

 

  a) 所有在內部財務報告控制項的設計或事件控制項中可能容易對註冊人的記錄、處理、總結和報告財務信息 產生不利影響的重大缺陷和實質性弱點;並且
     
  b) 涉及管理層或其他在註冊人內部財務報告控制項中扮演重要角色的員工的任何欺詐,無論其是否 重要。

 

日期:2025年1月13日  
   
/s/ 米歇爾 貝瑞  
米歇爾 貝瑞  
首席執行官(主要執行官)