附錄 31.2
證明
我, Saleem Elmasri,特此證明:
1. 我已審閱了2024年9月30日結束的季度的Jupiter Neurosciences, Inc.的10-Q季度報告;
2. 根據我的了解,本報告沒有包含任何不真實的重大事實聲明,也沒有遺漏任何有關重大事實的信息,使得在本報告所涵蓋的時期內所作的聲明在所作聲明的情況下不是誤導性的;
3. 根據我的知識,本報告中包含的基本報表及其他財務信息,在所有重大方面公正地反映了註冊單位截至報告中所示期間的財務狀況、運營結果和現金流;
4. 註冊人的其他認證官員與我負責建立和維護披露控制和程序 (如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及財務報告的內部控制(如交易所法案規則 13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且已:
(a) 設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下使這些披露控制和程序得到設計, 以確保與註冊人及其全資子公司相關的重要信息在我們了解之前由其他方知曉, 尤其是在準備此報告期間;
(b) 設計了此種內部控制項以確保財務報告的有效性,並在我們的監督下使其得以設計,以便爲財務報告的可靠性和按照公認會計原則爲外部目的準備基本報表提供合理保證;以及
(c) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中呈現了我們的結論, 關於截至本報告所覆蓋期間末披露控制和程序的有效性的結論;並且
(d) 在本報告中披露了註冊人在最近的財政季度內(年報情況下爲註冊人的第四財政季度)對其內部控制項發生的任何變化,這些變化已對註冊人的內部控制項產生了實質性影響,或合理可能對註冊人的內部控制項產生實質性影響。
5. 註冊人的其他認證官員與我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等效職能的人員)披露:
(a) 所有板塊在財務報告的內部控制項設計或操作中存在的重要缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點 合理地可能會對註冊人的記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;並且
(b) 任何欺詐行爲,無論其是否重大,均涉及管理層或其他在註冊人內部控制項中具有重大角色的員工 的財務報告。
日期: 2024年12月23日 | |
/s/ Saleem Elmasri | |
Saleem Elmasri | |
財務長 | |
(信安金融 財務長) |