EX-31.1 5 ex31-1.htm

 

展品 31.1

 

證明

 

我,羅伯特·馬塔基翁,特此證明:

 

1. 我已審查Novo Integrated Sciences, Inc.截至2024年8月31日的10-K表年度報告;

 

2. 根據我的知識,本報告不包含任何不實的重大事實陳述,也未遺漏任何必要的重大事實,以使所作的陳述在所述的期間內不具誤導性;

 

3. 根據我的了解,報告中包含的財務報表及其他財務信息,在所有重要方面公正地呈現了登記人截至所列期間的財務狀況、經營結果和現金流;

 

4. 註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(根據交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及財務報告的內部控制(根據交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義)並已:

 

(a) 設計此類披露控制和程序,或在我們的監督下促使設計此類披露控制和程序,以確保與註冊人及其合併子公司的相關重要信息在此報告準備期間通過其他人告知我們;

 

(b) 在我們的監督下,設計了這種內部控制,以確保財務報告的可靠性,以及按照公認的會計原則準備外部目的的基本報表。

 

(c) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制和程序有效性的結論,基於本報告覆蓋期間結束時的評估;並且

 

(d) 在本報告中披露了註冊人在最近的財務季度內發生的財務報告內部控制的任何變更(如果是年度報告,則爲註冊人的第四財務季度),這些變更對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或者可能對其產生重大影響。

 

5. 註冊人的其他認證官員和我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會審計委員會(或執行等同職能的人)披露:

 

(a) 在財務報告的內部控制設計或運作中,所有可能不利影響註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息能力的重要缺陷和重大弱點;並且

 

(b) 任何涉及管理層或其他在註冊人財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的欺詐,無論其是否重大。

 

日期:2024年12月18日

 

/s/ 羅伯特·馬塔基奧尼  
羅伯特·馬塔基奧尼  
首席執行官  
(首席執行官)