展览99.4
认证
我,Frantz Saintellemy,特此证明:
1. | 我已审查了LeddarTech Holdings Inc.(“公司”)截至2024年9月30日的基本报表和MD&A; |
2. | 根据我的了解,本报告不包含任何不实的重大事实声明或遗漏任何为使所作声明不具误导性的重大事实,考虑到作出这些声明时的具体情况; |
3. | 根据我的了解,报告中包含的基本报表和其他财务信息,在所有重大方面公正地反映了公司截至本报告所述期间的财务状况、运营结果和现金流; |
4. | 公司的其他认证主管和我负责建立和维护披露控制和程序(按交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)的定义),并且我们已: |
a) | 设计这样的披露控制和程序,或在我们的监管下促使设计这样的披露控制和程序,以确保与公司相关的重大信息,包括其合并子公司,能在我们准备此报告的期间内被其他人告知。 |
b) | 评估了公司披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了我们关于披露控制和程序有效性的结论,基于这种评估,在本报告覆盖的期间结束时;并 |
c) | 在本报告中披露了公司最近一个财政季度内发生的任何对公司财务报告内部控制的变更,这些变更对公司财务报告内部控制产生了重大影响,或合理可能会产生重大影响。 |
5. | 公司的其他认证官员和我已根据我们对财务报告内部控制的最新评估,向公司的审计师和公司董事会审计委员会(或执行等效职能的人员)披露: |
a) | 所有在财务报告内部控制的设计或操作中合理可能产生的不利影响的重大缺陷和重大弱点,这些缺陷和弱点可能会影响公司的记录、处理、汇总和报告财务信息的能力;并 |
b) | 任何涉及管理层或在公司财务报告内部控制中扮演重要角色的其他员工的欺诈,无论其是否重大。 |
作者: | /s/ Frantz Saintellemy | |
日期:2024年12月18日 |
弗朗茨·圣特尔米 首席执行官 和总裁 |