文件附件31.2
第302節認證
我,Travis b. Johnson,證明:
1. 我已審閱Amentum Holdings, Inc.的年度報告10-k;
2. 根據我的知識,本報告不包含任何虛假的重要事實聲明,也未遺漏任何在此報告所述情況下必要的重大事實,以免使所作出的聲明在所涉及的期間內產生誤導;
3. 根據我的知識,本報告中包含的基本報表及其他財務信息在所有重要方面公正地反映了註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量,及其在本報告所述的期間的情況;
4. 我和註冊人的其他認證官員對建立和維護披露控制和程序(根據《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)負責,並且已經:
(a) 設計了這樣的披露控制和程序,或導致在我們監督下設計這樣的披露控制和程序,以確保與註冊人相關的重要信息,包括其合併子公司,通過那些實體的其他人向我們披露,特別是在本報告準備期間;
(b) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於基於該評估的披露控制和程序有效性的結論,作爲本報告所覆蓋期間結束時;並
(c) 在本報告中披露了註冊人在最近一個財務季度(年報情況下爲公司的第四個財務季度)期間發生的對財務報告內部控制的任何變動,這些變動對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或者被合理地認爲會對其產生重大影響;並
5. 註冊人的其他認證官員和我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或執行等效職能的人員)披露了:
(a) 在財務報告內部控制的設計或運作中,所有顯著缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點合理地可能會對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;和
(b) 任何涉及管理層或其他在註冊人財務報告內部控制中具有重要角色的員工的不論是否重大欺詐。
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日期: | 2024年12月17日 | |
| | /s/ Travis b. Johnson |
| | 特拉維斯·b·約翰遜 |
| | 首席財務官 |
| | (信安金融財務負責人和財務會計負責人) |
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