文件附件 31.1
302節認證
我,約翰·E·赫勒,特此認證:
1. 我已審核Amentum Holdings, Inc.的年度報告(表格10-k);
2. 根據我的知識,本報告不包含任何虛假的重要事實聲明,也未遺漏任何在此報告所述情況下必要的重大事實,以免使所作出的聲明在所涉及的期間內產生誤導;
3. 根據我的知識,本報告中包含的基本報表及其他財務信息在所有重要方面公正地反映了註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量,及其在本報告所述的期間的情況;
4. 註冊人的其他認證官和我負責爲註冊人建立和維護披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條款中所定義)並且已經:
(a) 設計了這樣的披露控制和程序,或使這樣的披露控制和程序在我們的監督下被設計,以確保與註冊人及其合併子公司相關的重要信息被這些實體內的其他人知曉,特別是在該報告正在準備的期間;
(b) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在此報告中基於該評估提出我們關於披露控制和程序有效性的結論,截止到本報告所覆蓋期間的末尾;並
(c) 在本報告中披露註冊人在最近的財務季度(對年度報告而言爲註冊人的第四財務季度)內發生的與財務報告內部控制相關的任何變更,這些變更已實質性影響或可能合理地實質性影響註冊人的財務報告內部控制;並
5. 註冊人的其他認證官員和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等效職能的人員)披露:
(a) 財務報告內部控制設計或運營中所有重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點可能合理地對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並
(b) 任何涉及管理層或其他在註冊人的財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的欺詐行爲,無論其是否實質性。
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日期: | 2024年12月17日 | |
| | /s/ 約翰·E·赫勒 |
| | 約翰·E·赫勒 |
| | 首席執行官和董事 |
| | (首席執行官) |
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