附件 31.2
證明
我, Gadi Levin,證明:
1. | 我已經審查了Briacell Therapeutics Corp.的季度 報告(表格10-Q); |
2. | 根據我的知識, 本報告不包含任何虛假的重大事實聲明,也未遺漏說明在本報告所作聲明中,針對相關情況的重大事實,以避免誤導關於本報告所涵蓋的期間; |
3. | 根據我的知識, 本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有重大方面公正地反映了註冊人截至本報告所示 的期間,財務狀況、經營結果和現金流量; |
4. | 註冊人的 其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(根據交易所法規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)及財務報告的內部控制(根據交易所法規則13a-15(f) 和15d-15(f)的定義),我們已: |
(a) | 設計了這樣的披露 控制和程序,或在我們的監督下促使這樣的披露控制和程序得以設計,以確保與註冊人相關的重大 信息,包括其合併子公司,能在這段報告準備期間及時被他人告知我們; | |
(b) | 設計了這樣的內部 控制項,以確保財務報告的合理可靠性,以及財務報表的編制符合一般公認會計原則; | |
(c) | 評估了註冊者的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們對披露控制和程序的有效性結論,基於此評估在本報告覆蓋的期間結束時的情況; | |
(d) | 在本報告中披露了註冊者在最近一個財務季度內發生的財務報告內部控制的任何變更,這些變更對註冊者的內部控制產生了實質性影響,或可能合理地對其產生實質性影響; |
5. | 註冊者的 其他證明官員和我已經披露,基於我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊者的核數師和註冊者董事會的審核委員會(或執行類似職能的人士); |
(a) | 所有在財務報告的設計或操作中合理可能對註冊者記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響的重大不足和實質性弱點; | |
(b) | 任何涉及管理層或在註冊者財政報告內部控制中扮演重要角色的其他員工的欺詐,無論是否實質性。 |
2024年 12月16日 | /s/ Gadi Levin |
加迪·萊文 | |
財務長 (信安金融 財務長和主要會計官) | |