展覽31.2
信安金融(主要財務官)認證
我,巴斯卡·帕尼格拉希,證明:
1.我已審查Connectm科技解決方案公司(註冊人)的季度報告10-Q表格;
2.根據我的知識,這份報告不包含任何重大事實的不實陳述,也未遺漏任何在該報告所涉期間內,使所作陳述不具誤導性的重大事實;
3.根據我的知識,這份報告中包含的財務報表和其他財務信息,公允地在所有重大方面展示了登記人的財務狀況、經營結果和現金流量,適用於本報告所述的期間;
4.註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護信息披露控制和程序(如交易法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法案規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且我們已經:
a)設計了這些信息披露控制和程序,或在我們的監督下使這些信息披露控制和程序得以設計,以確保與註冊人相關的重要信息,包括其合併子公司,通過這些實體中的其他人告知我們,特別是在本報告編制期間;
b)在我們的監督下,設計了內部控制以控制財務報表或促使其設計,以提供合理保證,確保財務報告的可靠性以及根據通用會計原則爲外部目的編制基本報表;
c)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制和程序有效性的結論,基於對本報告所覆蓋期間結束時的評估;和
d)在本報告中披露了註冊人在最近的財政季度(年報情況下爲註冊人的第四財政季度)內發生的任何對註冊人內部控制過財務報告有實質性影響的變更,或可能合理地影響註冊人內部控制的變更;和
5.註冊人的其他認證官和我基於我們最近對內部控制的評估,已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等同職能的人員)披露:
a)所有設計或實施過程中在內部控制上存在的重大缺陷和主要弱點,這些缺陷和弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
b)任何涉及管理層或在註冊人內部控制過財務報告中發揮重要作用的其他員工的欺詐,無論其是否重要。
/s/ Bhaskar Panigrahi | |
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首席執行官 | |
(信安金融主要財務負責人) | |
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2024年12月13日 | |
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