EX-31.2 3 ea022349701ex31-2_synergy.htm CERTIFICATION

展示31.2

 

認證

 

我, 斯泰西·比伯,證明:

 

1. 我已審核Synergy CHC corp.截至2024年9月30日的這一Form 10-Q季度 報告;

 

2. 根據我的了解,這份報告 不包含任何虛假陳述的重大事實或遺漏任何重要信息,以至於在該報告所涵蓋的期間內,這些陳述 在其作出時並不具有誤導性;

 

3. 根據我的了解,這些基本報表 及其他財務信息公平地呈現了註冊人在本報告所列示的期間內的財務狀況、經營成果和現金流;

 

4. 我負責建立 和維護披露控制和程序(在交易所法第13a-15(e)和15d-15(e)條款中定義)以及財務報告的內部控制 (在交易所法第13a-15(f)和15d-15(f)條款中定義);

 

  a. 設計了這些披露控制 和程序,或者在我的監督下促使這些披露控制和程序的設計,以確保在該報告準備期間,註冊人及其合併子公司的相關重大信息由這些實體內的其他人知曉; 
     
  b. 設計了這樣的財務報告內部控件, 或者在我的監督下導致這樣的財務報告內部控件的設計,以提供合理保證,關於 財務報告的可靠性以及爲外部目的編制的基本報表符合普遍 公認會計原則;
     
  c. 評估了登記人的 披露控件和程序的有效性,並在本報告中提出了關於披露控件 和程序有效性的結論,基於對該評估的結果,以報告期結束爲準;
     
  d. 在本報告中披露了登記人在最近的財務季度內 發生的任何對財務報告內部控件的變更(在年度報告的情況下,登記人的 第四財務季度)這些變更對登記人的財務報告內部控件產生了重大影響,或可能會對其產生重大影響;
     
5. 我已經基於對財務報告內部控件的最新評估,向登記人的核數師和登記人 董事會的審計委員會(或執行類似職能的人員)披露:
   
  a. 所有在財務報告內部控件的設計或操作中存在的重大缺陷和實質性弱點, 這些缺陷和弱點可能會對登記人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力不利;
     
  b. 任何欺詐,無論是否重大,涉及管理層或其他對登記人的財務報告內部控件有重要角色的員工。

 

  SYNERGY CHC 公司。
     
日期:2024年12月6日 作者: /s/ Stacy Bieber
  姓名:  Stacy Bieber
  職稱: 首席財務官
    (財務總監)