文件規則13a-14(a)/15d-14(a)認證
我,文森特·克林格斯,證明:
1.我已經審查了Logility供應鏈解決方案公司的10-Q季度報告;
2.根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述;
3.根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定)以及內部財務報告控制(如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條規定)
(a)設計或指導下屬設計了能夠合理解決內部控制缺陷和財務報告操作不當的披露控制和程序,這些缺陷和操作可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不良影響;
(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則爲外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;
(c)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據這樣的評估在本報告中呈現了我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告期末。
在本報告中披露了註冊商在最近的財務季度內已經發生的影響或有可能對註冊商的財務報告內部控制造成實質性影響的財務報告內部控制變化;
5.註冊機構的其他核實官員和我已根據我們對內部財務報告控制的最新評估向註冊機構的核數師和董事會董事會(或執行相同職能的人)披露:
在內部控制設計或操作中他們合理地認爲可能對記錄、處理、彙總和報告財務信息有不利影響的所有重大缺陷和實質性弱點;
(b)任何涉及在註冊公司財務報告內部控制中扮演重要角色的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論其重要性如何。
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日期: | 2024年12月6日 | | 由: | | /s/ Vincent C. Klinges |
| | | | | Vincent C. Klinges |
| | | | | 首席財務官 (財務總監) |