EX-31.1 3 a311302certificationofceo_.htm EX-31.1 文件
展品31.1
首席執行官的認證
根據1934年證券交易法第13A-14(A)和15D-14(A)條款,
根據薩班斯-奧克斯利法案第302條,
我,威廉·布倫南,特此證明:
1.我已審核Credo科技集團控股有限公司的季度報告表格10-Q;
2.根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述;
3.根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護對註冊人的披露控制和程序(根據《證券交易法規》13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及財務報告的內部控制(根據《證券交易法規》13a-15(f)和15d-15(f)定義)。我們已經:
(a)設計或監督設計了這樣的信息披露控件和程序,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要定量或定性信息在準備本報告的期間內通過其他組織的員工傳達給本人;
(b)設計這些內部財務報告控制,或者在我們監督下設計這些內部財務報告控制,以合乎一般公認的會計原則,爲外部目的提供關於財務報告可靠性和編制財務報表的合理保證;

(c)本報告對註冊人的信息披露控件和程序的有效性進行了評估,並根據此評估,就該報告所涵蓋的期間結束時的信息披露控件和程序的有效性得出了結論;
(d)在本報告中披露註冊人在最近的財務季度(在年度報告的情況下是註冊人的第四財務季度)內對財務報告內部控制的任何變更,這些變更已經對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響,或合理可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;以及
5.經過我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊會計師及董事會董事(或執行類似職責的人員)已得以知曉。
(a)涉及管理或其他在註冊人的內部財務報告控制中具有重要作用的員工的任何欺詐行爲,無論是否構成重大欺詐行爲,我都已經披露。
(b)任何涉及管理層或其他在公司內部財務報告控制中起重要作用的僱員的欺詐行爲,無論是否涉及重大事項。
日期: 2024年12月3日
由:/s/ 威廉·布倫南
William Brennan
總裁兼首席執行官
(首席執行官)