文件認證
我,胡利安·內佈雷達,證明:
1.我已經審閱了Fluence Energy, Inc的年度報告10-k表格;
2.根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述;
3.根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.註冊人的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和註冊人的內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且:
(a)設計或指導下屬設計了能夠合理解決內部控制缺陷和財務報告操作不當的披露控制和程序,這些缺陷和操作可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不良影響;
(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則爲外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;
(c) 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據這樣的評估,在本報告中提出我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告涵蓋期間末;
我們在此報告中公開了在註冊者最近的財季內(在年度報告的情況下爲註冊者的第四財季),對註冊者的內部控件進行了任何更改,這些更改對註冊者的內部控制產生了重大影響或有可能對其內部控制產生重大影響;
5. 我和註冊人其他認證官員已根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等同職能的人員)進行了披露:
在內部控制設計或操作中他們合理地認爲可能對記錄、處理、彙總和報告財務信息有不利影響的所有重大缺陷和實質性弱點;
並且涉及對註冊商內部控制有重大作用的管理層或其他僱員的任何欺詐行爲,無論其是否屬於實質性的。
日期:2024年11月29日
| | | | | | | | | | | |
| 弗盧恩斯能源公司 |
| 由: | | /s/ 朱利安·內佈雷達 |
| | | 朱利安·內佈雷達 首席執行官兼總裁(主要執行官) |