EX-31.1 10 snex2024exh311q4roll.htm SECTION 302 CEO CERTIFICATION 文件

附件31.1
302認證部分
我,肖恩·O康納,證明:
1.我已經審閱了StoneX Group Inc.的年度10-k表格。
2.根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述;
3.根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.登記人的其他覈准官員和我負責建立和維護披露控制和程序(定義見於《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)),以及負責公司的財務報告的內部控制(定義見於《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)),我們已經:
(a)設計或監督設計了這樣的信息披露控件和程序,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要定量或定性信息在準備本報告的期間內通過其他組織的員工傳達給本人;
(b)設計或監督設計了這樣的內部財務報告管控,以在公認的會計準則下爲外部目的提供提供財務報告的可靠保證和財務報表的準備;
(c)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據這一評估提出了關於披露控制和程序有效性的結論,該評估的基礎是本報告所涵蓋的期間結束時的情況。
(d)在本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內發生的對註冊人財務報告內部控制造成重大影響或有合理可能對註冊人財務報告內部控制造成重大影響的任何變化;和
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,該登記機構的其他認證官員和我已向該登記機構的核數師以及董事會審計委員會(或執行同等職能的人)披露:
(a)涉及管理或其他在註冊人的內部財務報告控制中具有重要作用的員工的任何欺詐行爲,無論是否構成重大欺詐行爲,我都已經披露。
(b)任何涉及管理層或其他在公司內部財務報告控制中起重要作用的僱員的欺詐行爲,無論是否涉及重大事項。
日期:2024年11月27日
 



/s/ 肖恩m. 奧康納
肖恩·奧康納
首席執行官