EX-31.1 7 save-ex311x2024930x10q.htm CERTIFICATION OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER PURSUANT TO SECTION 302 OF THE SARB 文件

展覽31.1

證明

我,Edward M. Christie,證明︰

1. 我已查閱Spirit Airlines, Inc.(以下簡稱"發行人")的本季度10-Q表格報告。

2. 根據我的知識,本報告中未包含任何不真實陳述重大事實或疏漏關於必須揭示的重大事實,使其陳述對於報告期所涵蓋的情況,在做出這樣的陳述的情況下,不會誤導;

3. 根據我的了解,基本報表和其他財務資訊在本報告中被包含,充分反映了申報人的財務狀況、營運業績和現金流量,截至本報告所呈現的期間;

4. 發行人的其他認證主管和我負責建立和維護揭露控制和程序(定義於交易法案規則13a-15(e)和15d-15(e))以及內部財務報表控制(描述於交易法案規則13a-15(f)和15d-15(f))用於發行人,並已︰

a) 在我們的監督下設計了此類披露控制項和程序,或促使他人在這些實體內部設計此類披露控制項和程序,以確保相關於登記者的重要資訊,包括其合併子公司,在編製本報告的期間被他人知悉;

設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致設計了這樣的財務報告內部控制,以便根據通用會計準則為外部目的提供合理保證,關於財務報告的可靠性以及財務報表的編製。

c) 評估了登記者的披露控制項和程序的有效性並在本報告中闡述了我們對披露控制項和程序有效性的結論,根據該評估,截至本報告涵蓋的期間結束時;

d) 在本報告中披露了登記者財務報告內部控制的任何變化,該變化發生在登記者最近的會計季度期間(在年度報告的情況下為登記者的第四個會計季度),該變化對登記者的內部控制可能造成實質影響,或可能造成實質影響;

5. 根據我們對財務報表內部控制的最新評估,本公司的其他認證主管和我已向本公司的審計師和董事會董事會(或具有相等職能的人員)進行披露:

a) 所有影響登記者記錄、處理、總結和報告財務信息能力的重大缺陷和內部控制運作方面的重要缺陷,這些缺陷可能有不利影響;

b) 涉及具有重要作用的管理人員或其他在登記者財務報告內部控制中擔任重要角色的員工的任何與不與欺詐有關的事項,無論是否重大。
 
2024年11月25日 /s/ Edward m. Christie
Edward m. Christie
President and Chief Executive Officer