EX-31.2 3 ea021931501ex31-2_tffpharma.htm CERTIFICATION

展覽31.2

 

認證

 

我,克雷格·賈爾伯特,證明:

 

(1)我已審查TFF製藥公司(以下稱「公司」)的此表格10-Q ;

 

(2)根據我的知識,這份報告沒有包含任何不確實陳述實質事實或遺漏陳述實質事實以使其變得具誤導性,在發表這些建立的情況下,有關這份報告所涵蓋的時期並非誤導的;

 

(3)根據我的知識,這份報告中包含的 基本報表及其他財務資訊,公允地在所有重大方面呈現了公司的財務 控制項、經營成果及現金流量,該等資訊截至本報告所呈現的期間;

 

(4)公司的其他認證 官員與我負責建立和維持披露控制項及程序(按交易所法規則 13a-15(e) 和 15d-15(e) 的定義)以及財務報告的內部控制(按交易所法規則13a-15(f) 和 15d-15(f) 的定義)並且:

 

(a)設計了此類披露控制項 和程序,或在我們的監督下促使設計此類披露控制項和程序,以確保與公司相關的所有重大資訊,包括其合併子公司,能夠由那些實體內的其他人告知我們,特別是在本報告準備的期間內;

 

(b)我們在其監督下設計了這種內部控制,以便為財務報告提供合理的保證,並依照一般公認會計原則編制外部用途的基本報表;

 

(c)我們評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中呈現了我們對披露控制和程序有效性的結論,基於這種評估的報告期間;

 

(d)在本報告中披露了公司最近一個季度內的財務報告內部控制的任何變更,這些變更對公司的財務報告內部控制造成了重大影響,或可能合理地對其造成重大影響;

 

(5)公司的其他認證官及我根據我們對財務報告內部控制的最近評估,向公司的審計師和董事會的審計委員會(或執行等效職能的人員)披露了:

 

(a)所有在財務報告內部控制的設計或運作中合理可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的重大缺陷及重大弱點;

 

(b)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中扮演重要角色的其他員工的任何欺詐行為,無論其是否重大。

 

  TFF製藥公司,股份有限公司
     
日期:2024年11月20日 由: /s/ 克雷格·賈爾伯特
   

克雷格·賈爾伯特,

財務長

(信安金融主要財務負責人)