展覽31.1
認證
我,Craig Jalbert,證實:
(1) | 我已審閱TFF Pharmaceuticals, Inc.(以下簡稱“公司”)的此10-Q表格; |
(2) | 根據我的知識,這份報告沒有包含任何不確實陳述實質事實或遺漏陳述實質事實以使其變得具誤導性,在發表這些建立的情況下,有關這份報告所涵蓋的時期並非誤導的; |
(3) | 據我所知,在本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有重要方面都如實呈現了公司的財務狀況、營運結果和現金流狀況,截至本報告中所呈現的期間; |
(4) | 公司的其他認證主管和我負責建立和維護控制項和程序(根據交易所法規第13a-15(e)和15d-15(e)條定義)和內部財務報告控制(根據交易所法規第13a-15(f)和15d-15(f)條定義)以確保公司的與包括其合併子公司在內的主要資訊由本公司其他人員瞭解,特別是在準備本報告的期間; |
(a) | 設計這些控制項和程序,或在我們的監督下使這些控制項和程序得以設計,以確保與公司相關的重要信息,包括其合併子公司的,能夠在準備本報告期間由這些實體的其他人知晓; |
(b) | 我們設計了這樣的內部控制,或者在我們的監督下導致這樣的內部控制被設計,以便按照通過普遍公認的會計原則為外部用途準備財務報表,以合理地保證財務報告的可靠性。 |
(c) | 評估了公司的披露控制和程序的有效性,在本報告中介紹了我們根據該評估基於本報告所涵蓋期間得出的結論;並 |
(d) | 在本報告中披露了公司最近一季內發生的對公司內部財務報告有實質影響或合理可能對公司內部財務報告產生實質影響的任何變化; 並 |
(5) | 公司的其他認證主管和我根據我們對公司內部財務報告的最新評估,向公司的審計師和董事會董事會的審計委員會(或履行相應功能的人員)披露了: |
(a) | 所有對內部控制缺陷設計或運作有重大影響,並且合理可能對公司記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生負面影響的重大缺陷和實質弱點;並 |
(b) | 涉及管理層或其他對公司內部財務報告具有重要角色的員工的任何欺詐,無論是否重大。 |
TFF PHARMACEUTICALS公司 | ||
日期:2024年11月20日 | 由: | /s/ Craig Jalbert |
Craig Jalbert, 首席執行官 |