EX-31.1 5 aumn-20240930xex31d1.htm EX-31.1

展览31.1

认证

我,巴布罗·卡斯塔尼奥斯,证明:

1.我已检视黄金矿业公司的10-Q季度报告;

2.依据我的了解,本报告不含任何不实之陈述或者遗漏任何必要之事实,以使上述陈述在其作出时不论当时情况如何,对本报告所涵盖之时期而言不具有误导性;

3.根据我的了解,基本报表和其他财务信息合理地呈现了在此报告中所呈现的期间,发行人资金状况、经营成果和现金流量的所有内容;

4.本公司的另一位认证主管和我负责制定和维护披露控制和程序(如交易所法规13a-15(e)和15d-15(e)所定义)以及财务报告内部控制(如交易所法规13a-15(f)以及15d-15(f)所定义)并做好相关工作。

a.根据我们的监督,设计这样的披露控制和程序,或引起其他实体在特别是在编制本报告的期间,向我们披露有关本注册人及其合并子公司的重要信息;

b.在我们的监督下,设计了这样的财务报告内部控制或导致这样的财务报告内部控制的设计,以便根据广泛接受的会计原则提供关于财务报告的可靠性和为外部用途准备财务报表的合理保证;

c.根据该评估报告,在本报告期限内,对于申报者披露的控制和程序的效力进行了评估,并就此发表了我们的结论;

d.在本报告中披露了在注册人最近一个财政季度内发生的任何会对注册人的财务报告内部控制产生实质性影响或可能会对注册人的财务报告内部控制产生实质性影响的内部控制变化;并且

5.根据我们对基本报表内部控制的最新评估,注册商的其他认证主管和我已向注册商的稽核师及注册商的董事会稽核委员会进行了披露:

a.所有重大缺陷和在财务报告的内部控制的设计或操作上的实质弱点,这些缺陷和弱点可能对登记商记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生负面影响;和

b.任何与管理层或其他在登记公司财务报告内部控制中具有重要角色的员工有关的欺诈行为,不论其重要程度为何。

日期:2024年11月19日

/s/ Pablo Castaños

Pablo Castaños

President and Chief Executive Officer