附件31.1
認證
我,William b. Horne,證明:
1. 我已審閱Hyperscale Data, Inc.的第10-Q表格季度報告;
2. 基於我的知識,本報告不包含任何不真實陳述或者遺漏應當披露的重大事實,也不會在作出上述陳述的情況下,因時報中所涵蓋的時期使其具有誤導性。
3. 根據我的了解,基本報表以及本報告中包含的其他財務信息,在所有重要方面準確體現了報告期內簽約人的財務狀況、經營成果和現金流量。
4. 公司的其他負責官員和我負責建立和維護披露控制與程序(如《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及內部財務報告控制(如《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義),並已完成以下事項:
(a)我們設計了這樣的信息披露控制和程序,或者在我們的監督下使這樣的信息披露控制和程序得以設計,以確保有關報告人,包括其合併子公司的重要信息,在準備本報告的期間由其他實體內的其他人知曉,特別是在這個期間內;
(b)我們設計了這樣的內部控制程序,或者在我們的監督下使這樣的內部控制程序得以設計,以便提供合理的保證,以便按照公認會計原則準備面向外部目的的財務報告和財務報表;
(c)我們評估了報告人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制和程序的有效性的結論,以便根據這樣的評估,覆蓋本報告的期末; 和
(d)我們在本報告中披露了報告人最近財政季度內發生的報告人內部控制變化(年度報告的情況下爲報告人的第四財政季度),該變化對報告人的內部控制產生了實質性影響,或者有合理的可能性影響報告人的內部控制;和
5. 根據我們對其內部控制制度最近的評估,該公司的其他負責人和我已向該公司的核數師和董事會的審計委員會(或履行相同職能的人員)揭示:
(a) 所有可能對公司記賬、處理、彙總和報告財務信息能力產生不利影響的內部財務控制的設計或操作中的所有重大缺陷和實質性弱點;
(b)在報告人的內部控制過程中涉及管理層或其他在報告人內部控制過程中扮演重要角色的員工的任何欺詐,無論是否重要。/s/ Frank I Igwealor
日期:2024年11月19日
/s/ 威廉·霍恩 | |
姓名:William b. Horne | |
頭銜: 首席執行官 | |
(首席執行官) |