展覽31.2
信安金融財務主管的證書
I, Elizabeth E. McShane, certify that:
1. | I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of Lendway, Inc.; |
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2. | 依據我的了解,本報告不含任何不實之陳述或者遺漏任何必要之事實,以使上述陳述在其作出時不論當時情況如何,對本報告所涵蓋之時期而言不具有誤導性; |
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3. | 根據我的了解,基本報表和其他財務信息合理地呈現了在此報告中所呈現的期間,發行人資金狀況、經營成果和現金流量的所有內容; |
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4. | 本公司的另一位認證主管和我負責制定和維護披露控制和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及財務報告內部控制(如交易所法規13a-15(f)以及15d-15(f)所定義)並做好相關工作。 |
| a) | 在我們的監督下,設計了這樣的資訊揭露控制項和程序,或造成這樣的資訊揭露控制項和程序的設計,以確保與登記者相關的重要信息在這篇報告正在準備的期間內被登記者內部其他人士告知;及 |
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| b) | 根據我們的監督,設計了這些基本報表的內部控制,或導致這些基本報表的內部控制的設計,提供關於財務報告的可靠性和根據通用會計準則為外部用途準備財務報表的合理保證;並 |
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| c) | 根據此次評估,我們對報告期結束時的申報控制和程序的效力做出了評估,並在本報告中呈現了我們對申報控制和程序效力的結論。 |
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| d) | 在本報告中披露了在登記者最近的財政季度內發生的任何對登記者財務控制的內部控制的變化,該變化對登記者的財務控制產生了重大影響,或合理地可能對登記者的財務控制產生重大影響; |
5. | 根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊商的另一名認證官員和我已向註冊商的審計師和董事會的審計委員會(或具有相等職能的人)進行了披露: |
| a) | 所有重大缺陷和在財務報告的內部控制的設計或操作上的實質弱點,這些缺陷和弱點可能對登記商記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生負面影響;和 |
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| b) | 任何涉及在登記人的財務報告內部控制中擁有重要角色的管理層或其他員工的欺詐,無論是否重要。 |
日期: 2024年11月19日 | Elizabeth E. McShane |
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| Elizabeth E. McShane |
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| 財務長 |
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| (信安金融財務長) |
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