false 0001692819 0001692819 2024-11-17 2024-11-17

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表格 8-K

 

 

目前報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法1934年第13或15(d)條

報告日期(最早報告事件日期): 2024年11月17日

 

 

vistra corp

(依憑章程所載的完整登記名稱)

 

 

 

德拉瓦   001-38086   36-4833255

(依據所在地或其他管轄區)

的註冊地或組織地點)

 

(證券交易所文件編號)

文件號碼)

 

(國稅局雇主

識別號碼)

 

6555 Sierra Drive

歐文, 德克薩斯州

  75039
(總部辦公地址)   (郵遞區號)

(214) 812-4600

(註冊人電話號碼,包括區號)

N/A

(如果自上次報告以來更改了前名或前地址)

 

 

請勾選以下適當的框框,以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務(請參見一般指示A.2.): 8-K 提交本申報書旨在同時滿足登記人根據以下任何條款的申報義務:

 

根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425),書面通信

 

根據交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根據交易所法(17 CFR 240.l4a-12)

 

開始之前 根據規則的通信 14d-2(b) 根據《交易法案》(17 CFR 240。 14d-2(b))

 

開始之前 根據規則的通信 13e-4(c) 根據交易所法(17 CFR 240.13e-4(c))

根據法案第12(b)條登記的證券:

 

每個班級的標題

 

交易
標的

 

每個交易所的名稱

註冊證券

普通股,每股面值為0.01美元   VST   紐約證券交易所

請在方框內打勾,指出申報人是否屬於1933年證券法規定的新興成長公司(本章節第230.405條)或1934年證券交易法規定的新興成長公司(本章節第240.1.2億2條)的範圍。(一個法人實體必須選擇一個框) 12b-2 1934年證券交易法案 (§240.12b-2 本章節)

新興成長型公司

如果是新興增長企業,在核取方框內指示註冊人是否選擇不使用依據交易所法案第13(a)條所提供的遵守任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期。 ☐

 

 

 


項目1.01。

進入實質性定性協議

如先前所宣布的,Vistra Operations Company LLC,為特拉華州的有限責任公司("母公司)以及vistra corp的間接全資子公司,以及Vistra Vision Holdings I LLC,為特拉華州的有限責任公司和Parent的間接全資子公司("Vistra Vision Holdings)於2024年9月18日簽訂了單位購買協議,與(i)VV Aggregator Holdings 1 LLC,一家特拉華州的有限責任公司,為某些由Avenue Capital Management II, L.P.管理的所有基金类型的關聯公司(統稱為"Avenue」)原始大道UPA)、以及(ii) 由Nuveen 資產管理 有限公司建議的特定 所有基金类型 和帳戶(統稱為“Nuveen)根據條款及控制項,Vistra corp將購買Avenue及Nuveen合共15%在Vistra Vision LLC(“Vistra Vision”),一家特拉華州有限責任公司(“Transactions”).

於2024年11月17日,母公司與vistra corp的Vision Holdings簽署了一份信函協議,與Avenue(“限制條款)根據其條款和條件,如果母公司在2024年12月20日或之前通過私人發行成功定價至少12.5億美元的票據(“融資控制項”),vistra corp的Vision Holdings和Avenue將修訂和重述原始Avenue UPA(“A&R Avenue UPA”),以規定對Avenue所欠的全部購買價格,無需支付利息,應在交易關閉時進行一次性支付,預計為2024年12月31日。如果在2024年12月20日之前未滿足融資控制項,則原始Avenue UPA的條款和條件將仍然有效。

上述信函協議的描述,包括A&R Avenue UPA,並不聲稱是完整的,並完全由信函協議的完整文本所限定,其中的副本作為本文件的展覽10.1提交並納入本文參考。此信函協議的附加文件旨在為投資者提供有關其條款的信息。它們並非旨在提供有關 vistra corp、母公司、vistra corp的Vision Holdings或Vistra Vision的其他事實信息。特別是,任何一方在信函協議中的陳述、擔保和約定僅為其目的而作,並且僅旨在惠及協議各方,可能受到締約各方所同意的限制,包括被機密披露時間表所限定,這些時間表是為了在締約各方之間分配合同風險而制定而不是將這些事項確立為事實,並且可能受到適用於締約各方的重大性標準,這些標準可能與適用於投資者的標準不同。因此,這些陳述和擔保可能無法描述它們作出時或任何其他時候的實際情況,並且投資者不應依賴它們作為事實陳述。這些機密披露時間表包含信息,對原始Avenue UPA、信函協議及如進入則進入的A&R Avenue UPA中的陳述和擔保進行修改、限定和創造例外。

 

第9.01項。

財務報表和展示文件。

(d) 附件。

 

附件

編號

  

描述

10.1*    信件協議,日期為2024年11月17日,由vistra corp、vistra vision holdings i LLC及VV Aggregator Holdings 1 LLC共同簽署
*    根據條例第601(a)(5)項,某些展示、時間表及附錄已被省略 /s/ Roger W. Byrd Vistra同意在SEC要求時,補充提供任何省略的附錄、時間表或附件的副本。
104    交互式數據文件封面(嵌入內聯XBRL文檔中)。

 


簽名

根據1934年證券交易法的要求,申報人已按要求授權執行官簽署此報告。

 

    vistra corp
日期: 2024年11月19日    

/s/ Kristopher E. Moldovan

    姓名:   克里斯多福·E·摩爾多萬
    職稱:   Executive Vice President and Chief Financial Officer