展示 12.1
證明 根據第13a-14(a)條規定的首席執行官
我, 加文·伯內特,證明:
1. | 我 已審閱Locafy Limited(“公司”)的年度報告表格20-F/A; |
2. | 依據我的知識,本報告未含有任何不真實的重大事實陳述,或者遺漏陳述一個在報告期內製作陳述時,根據這些陳述製作的情況下,使其對所涵蓋的期間不具有誤導性; |
3. | 根據我的了解,基本報表及本報告中包含的其他財務資訊在所有重大方面真實地呈現了公司截至報告所示期間的財務狀況、營運結果及現金流; |
4. | 公司的其他證明官及我負責建立和維持披露控制和程序 (如在交易法規第13a-15(e)條及15d-15(e)條中定義)並且已: |
a) | 設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下促使這些披露控制和程序的設計, 以確保與公司相關的重大信息,包括其合併子公司,能由那些實體內的其他人告知我們, 特別是在本報告準備期間; | |
b) | 設計出這樣的內部控制以進行基本報表,或在我們的監督下造成這樣的內部控制以進行基本報表,以提供合理保證,關於基本報表的可靠性以及根據一般公認會計原則為外部目的編製基本報表; | |
c) | 評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們對於這些披露控制和程序的有效性, 基於該評估,在本報告所涵蓋的期間結束時的結論; 並且 | |
d) | 在本報告中披露了在年報所涵蓋的期間內對公司的財務報告內部控制進行的任何變更,這些變更對公司財務報告內部控制的影響 是重大的,或合理可能會造成重大影響;並且 |
5. | 本公司的其他認證官員和我基於我們最近對內部控制的評估,已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或執行相應職能的人員)披露: |
a) | 所有設計或操作上的重大缺失及控制項的材料弱點,這些缺失或弱點有可能對公司記錄、處理、總結和報告財務資訊的能力產生不利影響;以及 | |
b) | 任何詐騙,不論是否重大,涉及管理層或在公司的內部控制中擔任重要角色的其他員工。 |
日期: 2024年11月18日 | ||
由: | /s/ 加文·伯内特 | |
姓名: | 蓋文 伯奈特 | |
職稱: | 首席執行官 |