附件31.1
認證
我,Bionexus Gene Lab Corporation的首席執行官 Bionexus Gene Lab Corporation (the “註冊人),特此證明:
1. | 我已審閱了這份截至2024年6月30日的註冊登記人季度報告 表格10-Q 截至2024年9月30日止的本登記者財政季度報告; |
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2. | 根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述; |
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3. | 根據我的了解,包含在本報告中的基本報表和其他財務信息,在所有方面準確地反映了登記者截至報告中呈現的財務狀況、營運業績和現金流量; |
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4. | 發行人的另一認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13A-15(e)和15d-15(e)所定義的)和對發行人財務報告的內部控制(如交易所法案規則13A-15(f)和15d-15(f)所定義的),並且: |
| (a) | 設計這種披露控制和程序,或在我們的監督下導致這種披露控制和程序的設計,以確保與發行人(包括其合併附屬機構)相關的重要信息在本實體內的其他人通過我們將在準備本報告的期間尤其在本報告所報告的期間向我們知曉; |
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| (b) | 設計這些內部財務報告控制,或者在我們監督下設計這些內部財務報告控制,以合乎一般公認的會計原則,爲外部目的提供關於財務報告可靠性和編制財務報表的合理保證; |
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| (c) | 評估發行人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估對披露控制和程序的有效性作出結論,該結論截至本報告所涵蓋的期間; |
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| (d) | 本報告中披露的任何有關申報人最近財政季度內(如果是年度報告,則爲申報人的第四財政季度)其內部控制報告的任何變化已經對申報人的內部控制報告產生了實質性影響,或者有合理理由認爲會對申報人的內部控制報告產生實質性影響;並且 |
5. | 申報人的其他簽證官和我根據我們對內部控制報告的最新評估向申報人的核數師和董事會的審計委員會(或履行相同職能的人)披露了: |
| (a) | 合理可能對申報人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響的內部控制報告的設計或運營中所有重大缺陷和重大弱點;並且 |
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| (b) | 任何涉及管理層或其他在申報人的內部控制報告中扮演重要角色的員工的欺詐行爲,無論是否重要。 |
日期:2024年11月15日
/s/ Su-Leng Tan Lee |
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Su-Leng Tan Lee |
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首席執行官 |
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(首席執行官) |
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