EX-31.2 3 ea021914301ex31-2_planet.htm CERTIFICATION

展覽31.2

 

財務長的認證
根據第302條

 

我,胡莉莉,證實:

 

1.我已檢視這份Planet Green Holdings corp.的季度報告(Form 10-Q)。

 

2.根據我的知識,這份報告不包含任何不實的重大事實陳述,也未遺漏任何在本報告所涵蓋期間的背景下,使所作陳述不具誤導性的重要事實。

 

3.根據我的了解,這份報告中包含的基本報表及其他財務資訊,在所有重大方面真實地反映了註冊公司的財務狀況、經營成果及現金流量,並且適用於本報告中所呈現的期間;

 

4.註冊公司的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(按照《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及對財務報告的內部控制(按照《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義),並已經:

 

a.設計這些披露控制項和程序,或在我們的監督下促使這些披露控制項和程序的設計,以確保重要信息涉及登記人及其合併子公司能被該等實體內部的其他人所知,特別是在此報告準備期間;

 

b.設計這些財務報告內部控制項,或在我們的監督下促使這些財務報告內部控制項的設計,以提供合理保證關於財務報告的可靠性及根據一般公認的會計原則為外部目的準備的基本報表;

 

c.評估登記人的披露控制項和程序的有效性,並在此報告中提出我們對於此報告所涵蓋期間結束時披露控制項和程序有效性的結論,基於該評估;以及

 

d.在此報告中披露登記人財務報告內部控制項在登記人最近一個財政季度內(對於年度報告,為登記人的第四財政季度)發生的任何變更,該變更已實質影響或合理可能實質影響登記人的財務報告內部控制項;以及

 

5.登記人的其他認證人員和我已基於我們最近對財務報告內部控制項的評估,向登記人的審計師和登記人董事會的審計委員會(或擔任相當職能的人)披露;

 

a.所有在財務報告內部控制項的設計或操作中的重大缺陷和根本弱點,這些缺陷和弱點合理可能對登記人記錄、處理、總結及報告財務信息的能力產生不利影響;以及

 

b.任何涉及管理層或在登記人的財務報告內部控制項中扮演重要角色的其他員工的詐欺,無論是否重大。

 

日期:2024年11月14日 由: /s/ Lili Hu
    Lili Hu,
致富金融(臨時代碼) 財務長
    (信安金融和會計主管)