展覽31.2
證明
我,亞歷克斯羅傑斯,證明:
1. | 我已經審查了Voyager Acquisition Corp.的這份10-Q表格; |
2. | 根據我的知識,本報告不包含任何不實的重大事實陳述,也沒有遺漏在本報告所涵蓋期間的陳述,該陳述在當時的情況下不會誤導相關事實; |
3. | 根據我的知識,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,從各個重大方面公正反映了註冊人截至及爲本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流量; |
4. | 與其他認證官員一起,我負責爲註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法第13a-15(e)和15d-15(e)條款中定義的),並且已經: |
(a) | 設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下促使設計這樣的披露控制和程序,以確保與登記人在內的所有板塊相關的重要信息被我們知曉,特別是在準備本報告的期間; |
(b) | 評估了登記人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於該披露控制和程序有效性的結論,基於這種評估,截止到本報告覆蓋期末;並 |
(c) | 在本報告中披露了登記人在最近的財務報告季度內(在年度報告中爲登記人的第四個財務季度)內部控制的任何變更,這些變更已經實質性影響了,或合理可能實質性影響了登記人的財務報告內部控制;並 |
5. | 註冊人其他認證官員和我基於我們最近對內部 財務報告控制的評估,已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等同職能的人)披露: |
(a) | 所有在財務報告內部控制的設計或操作中存在的重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點合理可能會對登記人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並 |
(b) | 涉及管理層或其他在登記人的財務報告內部控制中具有重要角色的員工的任何欺詐,無論其是否重大。 |
日期:2024年11月14日
/s/ 亞歷克斯 羅傑斯 | |
Alex 羅傑斯 | |
財務長 |