EX-31.2 3 mobiquity_ex3102.htm CERTIFICATION OF PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER

展覽31.2

 

信安金融財務主管的證書

 

我,肖恩·麥克唐納,證明:

 

1. 我已檢討Mobiquity Technologies, Inc.的季度報告表格10-Q。

 

2. 根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未省略任何必要陳述的重大事實,以使在該報告涵蓋的期間內作出的陳述不會在提及相關情況時引起誤導。

 

3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有方面均公正地呈現了申報人的財務狀況、經營成果和現金流量,包括本報告中所呈現的期間;

 

4. 註冊申報人的其他認證主管和我們共同負責建立和維護揭露控制和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義的)及財務報告內部控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義的),以保障註冊申報人的運作。

 

a) 設計此等披露控制項和程序,或在我們的監督下使此等披露控制項和程序得到設計,以確保與登記人及其合併子公司相關的重要信息能夠在這些實體內部由他人告知我們,尤其是在此報告正在準備的期間內。

 

b) 在我們的監督下,設計了此類針對財務報告的內部控制或促使其設計,以提供關於財務報告的可靠性及根據一般公認會計原則編製基本報表的合理保證。

 

c) 評估了註冊者的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了根據該評估得出的對披露控制和程序的有效性結論,該評估的期限截至本報告涵蓋的期間結束;

 

d) 在本報告中披露了註冊者在最近的一個財務季度內,發生的財務報告內部控制的任何變更,該變更已實質影響或合理可能實質影響註冊者的財務報告內部控制;

 

5. 註冊者的其他認證官員和我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊者的審計人員及註冊者的董事會審計委員會(或執行類似職能的人員)披露:

 

a) 在財務報告的內部控制設計或操作中,所有可能對註冊者記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響的重大缺陷和實質性弱點;

 

b) 涉及管理層或在註冊者財務報告內部控制中具有重要角色的其他員工的任何欺詐行為,無論其是否實質性。

 

日期:2024年11月14日 /s/ SEAN MCDONNELL  
  肖恩·麥當勞,信安金融主管