展覽31.1
首席執行長認證書
我,Dean L. रात, 證明:
1. 我已審閱Mobiquity Technologies, Inc.的季度報告表格10-Q。
2. 根據我的知識,這份報告並不包含任何虛假的重大事實陳述,也不漏報在本報告所涵蓋期間內使所作聲明在當時情況下不具誤導性的重大事實。
3. 根據我的知識,報告中所包含的基本報表及其他財務信息,在所有重大方面公允地呈現了註冊人截至本報告所呈現期間的財務狀況、經營成果及現金流量。
4. 註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(根據交易所法第13a-15(e)和15d-15(e)條款定義)及財務報告的內部控制(根據交易所法第13a-15(f)和15d-15(f)條款定義),並已:
a) 設計該等披露控制和程序或在我們的監督下使其被設計,以確保與註冊人相關的重大信息,包括其合併子公司,能夠被其他實體中的人員告知我們,特別是在準備本報告的期間內。
b) 在我們的監督下,設計了這種內部 控制,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性以及為外部目的編制基本報表,符合普遍接受的會計原則。
c) 評估了登記人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們對披露控制和程序有效性的結論,該結論基於對本報告涵蓋期間結束時的評估;且
d) 在本報告中披露了登記人在最近一個財政季度內發生的任何內部控制變更,這些變更對登記人的財務報告內部控制造成了重大影響,或合理可能對該內部控制造成重大影響;且
5. 登記人的其他認證官與我基於對財務報告內部控制的最新評估,已向登記人的審計師及登記人董事會的審計委員會(或執行相等功能的人員)披露:
a) 內部控制設計或運作中所有重要的缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點合理預期會對登記人記錄、處理、彙總和報告財務資訊的能力產生不利影響;及
b) 涉及管理層或在登記人財務報告內部控制中擔任重要角色的其他員工的任何詐欺,無論是否實質性。
日期:2024年11月14日 | /s/ DEAN L. 政局a | |
迪安 L. 福彩a, | ||
首席執行官 |