1. |
我已審閱pds生物技術公司截至2024年9月30日的第三季度10-Q表格;
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2. |
根據我的知識,本報告不包含任何不真實的重大事實聲明,也沒有遺漏任何使得在該報告所涵蓋期間內作出的聲明在相關情況下不具誤導性的重大事實;
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3 |
根據我的了解,本報告中包含的簡明綜合財務報表和其他財務信息,在所有重大方面公允地呈現了報告期內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
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4. |
註冊人的其他證明官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(e)和15d-15(e)規則中定義的)以及財務報告內部控制(如《交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)規則中定義的)以用於註冊人,並已:
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a) |
設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息在特別是編制本報告期間,由這些實體內的其他人員告知我們;
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b) |
設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以提供關於財務報告的可靠性和依據普遍公認會計原則編制的簡明綜合財務報表的適度保證,用於外部目的;
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c) |
根據這樣的評估,評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中就披露控制和程序的有效性得出結論,截至本報告涵蓋的期間結束;
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d) |
在本報告中披露了註冊人最近財政季度內發生的任何影響或可能會對註冊人財務報告內部控制有重大影響的變化;且
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5. |
註冊人的其他認證官員和我已根據我們對最近一次對財務報告內部控制的評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會(或履行相同職能的人員)披露:
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a) |
所有對註冊人能夠記錄、處理、彙總和報告財務信息的內部控制設計或操作中的重大缺陷和重大弱點,其可能會對註冊人產生不利影響。
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b) |
有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。
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日期:2024年11月14日
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/s/ Frank Bedu-Addo
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弗蘭克·貝杜-阿多,博士。
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總裁兼首席執行官
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(首席執行官)
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