附件31.1
首席執行官證明書
我,Spencer Neumann,特此證明:
本人Grigorios Siokas,Cosmos Health Inc.的首席執行官,特此聲明:
1. | 我已審閱了阿童木健康公司截至2024年9月30日的10-Q表格報告; | |
2. | 根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述; | |
3. | 根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量; | |
4. | 我負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(按照《交易所法規》13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及財務報告內部控制(按照《交易所法規》13a-15(f)和15d-15(f)的定義)並已: | |
a) | 設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序; | |
b) | 設計這些內部財務報告控制,或者在我們監督下設計這些內部財務報告控制,以合乎一般公認的會計原則,爲外部目的提供關於財務報告可靠性和編制財務報表的合理保證; | |
c) | 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據這樣的評估,在本報告中提出我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告涵蓋期間末; | |
d) | 本報告中披露了註冊人在註冊人最近的財政季度中發生的有任何改變的財務報告內部控制,或者有合理可能在實質上影響或有合理可能在實質上影響註冊人的內部控制,無論是季度性報告還是其他報告; |
5. | 根據我們最近的財務報告內部控制評估,我已向公司註冊會計師和董事會審計委員會(或執行相同職能的人)披露了該信息: |
| a) | 對所有在財務報告內部控制的設計或操作中重大缺陷和實質性弱點進行評估,這可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及 |
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| b) | 有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。 |
| Cosmos Health Inc. |
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日期:2024年11月14日 | 作者: | /s/ Grigorios Siokas |
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| 首席執行官Grigorios Siokas |
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| (首席執行官) |
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