展品31.1
CERTIFICATION PURSUANt TO
《2002年Sarbanes-Oxley法案》的302條。
我,lindsay A. Rosenwald 萬.D.,證明:
(1) 我已查閱Fortress Biotech, Inc.(以下簡稱「公司」)的第十號表格季度報告。
(2) 根據我的了解,本報告中不包含任何不實陳述重大事實或者省略重大事實的部分,以使在制定此類陳述時的情況下,這些聲明在涵蓋本報告期間時不會誤導;
(3) 根據我的了解,財務報表以及包括在本報告中的其他財務信息,在所有重要方面公平地展示了備案者的財務狀況、經營業績和現金流量,截至本報告中呈現的期間;
(4) 備案者的其他核證主管及我負責建立和保持披露控制和程序(根據交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和內部財務報告控制(根據交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義)以便備案者,並且已:
a. 設計了這些披露控制和程序,或者在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保其他實體中與備案者(包括其合併子公司)有關的重要信息,在編制本報告期間由這些實體的其他人向我們通報;
b. 我們設計了這樣的財務報告內部控制,或者在我們的監督下使這些財務報告內部控制被設計,以便根據通用會計準則在對外目的下提供有關財務報告的可靠性和編制的合理保證;
c. 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據此評估基於報告期末向董事會報告了我們關於披露控制和程序有效性的結論;並
d. 在本報告中披露了註冊人最近財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度)中發生的對註冊人的內部財務報告控制產生重大影響或有合理可能對註冊人的內部財務報告產生重大影響的任何變化;並
(5) 其他主管控制證明人和我已根據我們對內部財務報告控制的最新評估向註冊人的審計人員和註冊人的董事會董事會(或具有類似職能的人)披露:
a. 所有對於內部財務控制的設計或控制中存在的重大缺陷和重大弱點,如果有可能會對註冊者記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b. 任何涉及具有對註冊者內部財務控制發揮重要作用的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論涉及的金額大小。
日期:2024年11月14日 | By: | /s/ lindsay A. Rosenwald萬.D. |
| | lindsay A. Rosenwald, M.D. |
| | 董事長、總裁兼首席執行官。 |
| | (首席執行官) |