展品31.1
認證
我,李卓宇,證明:
1. | 我已審閱過中國綠色農業公司的Form 10-Q報告; |
2. | 根據我的了解,本報告不包含任何虛假的重要事實陳述或者在有關情況下 省略的重要事實陳述,以使得在所述期間,所作的陳述不違反相關規定。 |
3. | 根據我的了解,該報告包含的財務報表和其他財務信息,都相當客觀地展示了報告期內,註冊人的財務狀況、運營結果和現金流。 |
4. | 公司的其他負責官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)、公司的內部控制庫存報告(如《交易法》規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義的); |
a) | 設計這樣的信息披露控制和程序,或在我們的監督下引起這樣的信息披露控制和程序的設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息由其他企業中的人員向我們知曉,尤其是在準備該報告的期間; |
b) | 設計這樣的內部控制財務報告,或在我們的監督下引起這樣的內部控制財務報告的設計,以便根據一般公認的會計準則爲外部目的提供有關財務報告和財務報表的可靠保證; |
c) | 根據評估,我們對註冊人的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中就此進行了陳述,基於該評估報告期末的披露控制和程序的有效性; |
d) | 在本報告中披露了年度報告覆蓋期間發生的影響重大或有可能對註冊人內部財務報告控制產生重大影響的註冊人內部控制變化; |
5. | 在最近一次對內部財務報告控制的評估基礎上,註冊人的其他認證主管和我向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或履行類似職能人)披露: |
a) | 所有設計或運作存在重大缺陷的影響重大內部控制,並極有可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; |
b) | 任何欺詐行爲,無論是否重大,涉及管理層或其他在報告人財務報告的內部控制中擔任重要角色的僱員。 |
日期:2024年11月14日
/s/ Zhuoyu Li | |
Zhuoyu Li | |
董事會主席, 首席執行官和總裁 |
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(首席執行官) |