展品31.1
認證
我,Paul F. Hickey,證明:
1. 我已審閱了ReShape Lifesciences Inc.的這份第10-Q表格季度報告;
2. 根據我的了解,本報告不包含任何錯誤陳述重大事實或遺漏陳述期間的重大事實,該陳述在作出時的情況下,與本報告涵蓋的期間有關不會產生誤導;
根據我的了解,本報告中包含的綜合財務報表和其他財務信息,在所有重大方面均公平地展示了報告期內註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量;
註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(按照《證券交易法》第13a-15(e)及第15d-15(e)規定)和內部財務報告控制(按照《證券交易法》第13a-15(f)及第15d-15(f)規定);
a)設計了這種披露控制和程序,或者導致這些披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併附屬公司)相關的重要信息由其他實體內的人員向我們通報,特別是在準備本報告的期間;
b) 設計了這樣的內部財務報告控制,或者在我們的監督下導致這樣的內部財務報告控制的設計,提供合理的保證,依據普遍接受的會計原則,對財務報告的可靠性和爲外部目的編制財務報表進行審慎評估;
c) 根據這樣的評估,評價了登記者的披露控件和程序的有效性,並在本報告中介紹了我們對披露控件和程序有效性的結論,截至本報告期結束時; 並
d) 在本報告中披露了登記者內部財務報告控制中發生的任何變化,該變化發生在登記者最近的財政季度內(對於年度報告,即登記者的第四財政季度),這些變化已經對登記者內部財務報告產生了重大影響,或者有合理可能對登記者內部財務報告產生重大影響; 並
5. 登記者的其他認證主管和我根據我對內部財務報告的最新評估向登記者的核數師和登記者董事會的審計委員會披露:
a) 所有重大缺陷和對財務報告內部控制設計或操作的重要缺點,可能會對註冊人的記錄、處理、彙總和報告財務信息能力造成不利影響;和
b) 涉及在註冊人財務報告內部控制中扮演重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行爲,無論其規模大小。
| /S/ paul F. hickey |
| Paul F. Hickey |
| 總裁兼首席執行官 |
日期:2024年11月14日
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