附件31.1
認證
我,李明宇(邁克爾),證明:
1. | 我已審閱了Horizon Space Acquisition I Corp.截至2024年9月30日的10-Q表格報告; |
2. | 根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述; |
3. | 根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量; |
4. | 註冊人的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和註冊人的內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且: |
a) | 設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序; |
b) | 設計這些內部財務報告控制,或者在我們監督下設計這些內部財務報告控制,以合乎一般公認的會計原則,爲外部目的提供關於財務報告可靠性和編制財務報表的合理保證; |
c) | 根據評估,我們在本報告中介紹了登記者的信息披露控制與程序的有效性,以及我們的結論是該信息披露控制與程序在本報告覆蓋的期間的末尾是有效的。 |
d) | 在此報告中披露了登記人在其最近的財政季度內發生的任何對財務報告內部控制的變更,該變更已對登記人的財務報告內部控制產生了實質影響,或合理可能對登記人的財務報告內部控制產生實質影響。 |
5. | 我們和註冊公司的其他認證官員基於我們最近的內部財務控制評估向註冊公司的核數師和董事會董事泄露了此信息(執行相當職能的人): |
a) | 所有重大缺陷和內部控制的設計或操作中的實質性缺陷,有合理可能不利影響註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;和 |
b) | 有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。 |
日期:2024年11月14日 | 由: | /s/ 明宇(邁克爾)李 |
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| 明宇(邁克爾)李 |
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| 首席執行官和首席財務官(主要執行官,信安金融和會計官) |
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