1.
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我已審查Silexion Therapeutics corp的此季度報告10-Q;
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2.
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根據我的知識,此報告沒有包含任何關於重要事實的不實陳述,也沒有遺漏對使所作陳述在考慮作出這些陳述的情況下不具誤導性的必要重要事實;
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3.
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根據我的知識,包含在此報告中的基本報表和其他財務信息在所有重要方面公正地反映了註冊人在此報告中所呈現期間的財務狀況、經營成果和現金流;
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4.
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註冊人的其他認證官員和我負責爲註冊人建立和維護披露控件和程序(根據交易所法規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義);
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a.
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我們設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下促成了這些披露控制和程序的設計,以確保與註冊人及其合併子公司相關的重要信息通過這些實體內的其他人向我們披露,特別是在準備本報告的期間內;
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b.
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[有意省略]
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c.
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我們評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中呈現了關於這些披露控制和程序在本報告覆蓋的期間結束時的有效性結論;
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d.
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在本報告中披露了註冊人在其最近一個財務季度(對於年度報告而言爲註冊人的第四財務季度)期間發生的對財務報告內部控制產生實質性影響或可能合理地對財務報告內部控制產生實質性影響的任何變化;
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5.
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註冊人的其他認證官員與我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或執行等效職能的人士)披露:
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a.
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所有在設計或操作財務報告內部控制中的重大缺陷和實質性弱點,合理地可能對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;
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b.
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任何涉及管理層或其他在註冊人財務報告內部控制中有重要角色的員工的欺詐,無論是否具有實質性。
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日期:2024年11月14日
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/s/ 米里特·霍倫施泰因-哈達爾
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米里特·霍倫施泰因-哈達爾
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首席財務官
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