EX-31.1 2 ea021604901ex31-1_abvcbio.htm CERTIFICATION

展覽31.1

 

證明

 

我,Uttam Patil,證明:

 

1. 我已審閱ABVC BioPharma, Inc.截至2024年9月30日第三季度10-Q表格的報告;

 

2. 據我所知,本報告不包含任何重要事實不實的陳述,也沒有遺漏必要說明的重要事實,以便使根據發表這些陳述的情況,本報告所涵蓋的期間不會誤導;

 

3. 據我所知,包含在本報告中的財務報表和其他財務信息在所有重要方面公平地呈現了被登記人的財務狀況、營運結果和現金流,截至報告中呈現的各期;

 

4. 註冊代理人的其他認證負責人員和我負責建立和維護揭露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條所定義)以及財務報告內部控制(如《交易所法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條所定義);

 

a) 根據我們的監督,設計了此類披露控制與程序,或使得此類披露控制與程序在我們的監督下被設計,以確保與本登記申報人有關的重要信息,包括其合並子公司,由其他人在這些實體中向我們知曉,特別是在編制本報告的期間;

 

b) 設計了內部控制,或在我們的監督下設計了內部控制,以合乎普遍會計準則,為向外部報告目的提供關於財務報告的可靠性和財務報表準備方面的合理保證;

 

c) 評估了登記者的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估對披露控制和程序的有效性作出我們在報告期結束時的結論;並

 

d) 在本報告中揭示了登記者最近一個財政季度(對於年度報告來說,是登記者的第四個財政季度)內發生的,已對登記者的內部控制過財務報告產生實質影響,或有合理可能對登記者的內部控制過財務報告產生實質影響的任何變化。

 

5. 登記者的其他認證主管和我根據我們對內部控制過財務報告的最新評估,已向登記者的稽核人員和董事會審核委員會(或執行相當職能的人)披露:

 

a) 所有重大缺陷和內部控制設計或運作中可能對登記者記錄、處理、總結和彙報財務信息能力造成不利影響的實質缺陷和重大弱點;並

 

b) 涉及在申請者內部財務報告過程中扮演重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行為,無論其是否重大。

 

日期:2024年11月14日  
   
/s/ Uttam Patil  
Uttam Patil  
首席執行官(主要執行官)